Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432340199 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | klim. zariadenia s montážou | 2712,00 vrátane DPH |
64/2023 zo dňa 26.6.2023 | 03.07.2023 | 13.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340201 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 7/2023 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 27.7.2021 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340224 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 6/2023 | -9,20 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 19.07.2023 | 27.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340221 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dob.,Pleš.6/2023 | 96,45 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340215 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 6/2023 | 6,72 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340225 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 7/2023 - I. | 62,59 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 19.07.2023 | 26.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340203 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 6/2023 - II. | 1086,86 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340227 | SOBWATER Slavkovská 6.,. Levoča 054 01 |
36457167 | upravna vodyE.R.Šaf.112 | 4236,00 vrátane DPH |
65/2023 zo dňa 26.6.2023 | 20.07.2023 | 26.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340207 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2023 Plešivec | 322,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340208 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2023 Š112 | 2650,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340206 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2023 E49 | 259,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340234 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | oprava EZS E49 | 420,18 vrátane DPH |
79/2023 zo dňa 14.7.2023 | 25.07.2023 | 28.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340220 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 6/2023 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340196 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | Výmena akumulátora na EZS Dobš | 66,41 vrátane DPH |
61/2023 zo dňa 26.6.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340195 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | Výmena akumulátora na EZS Š71 | 66,41 vrátane DPH |
62/2023 zo dňa 26.6.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
1432340223 | Vision IT Solutions Pribinova 25., Bratislava 811 09 |
36815799 | posudok VT | 36,00 vrátane DPH |
77/2023 zo dňa 11.7.2023 | 19.07.2023 | 26.07.2023 | 8.8.2023 |