Apríl 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172440135   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  24,74 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021    4.4.2024  05.04.2024  9.4.2024 
1172440138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefónne služby a internet 3-4/2024  148,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    4.4.2024  10.04.2024  11.4.2024 
1172440151   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 3/2024 pracovisko Šaľa  2354,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    10.4.2024  15.04.2024  26.4.2024 
1172440151   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 3/2024 pracovisko Šaľa  2354,53 
bez DPH
        26.4.2024 
1172440150   Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2
31348262  aktualizácia ASPI rok 2024  1183,90 
vrátane DPH
Zmluva č. Z-074/2007    9.4.2024  22.04.2024  19.4.2024 
1172440166   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2024  524,54 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    19.4.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1172440137   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2024  881,68 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    4.4.2024  10.04.2024  11.4.2024 
1172440133   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 3/2024  220,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023    3.4.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1172440132   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 3/2024  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     3.4.2024  08.04.2024  11.4.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť