Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432402421 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 05/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432402425 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 05/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432402424 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 05/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432402423 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 05/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432402422 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 05/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432402421 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 05/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440152 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 4/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440152 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 4/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440159 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 5/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440158 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 5/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440157 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 5/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432402914 | JUDr.Papcunová Hlavná 68., Košice 040 01 |
35551046 | prevod výd. exe. -Gulykášová Mária | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 256EX 442/18-5 zo dňa 24.5.2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432402798 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod výd. exe., Milková Silvia | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 193/19 zo dňa 15.5.2024 | 21.05.2024 | 22.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432402922 | JUDr. Dulina Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod výd. exe., Milková Silvia | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 208/19 zo dňa 22.5.2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440134 | Gemer Servis s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | služba_ Objed.č.30/2024 | 87,00 vrátane DPH |
30/2024 zo dňa 19.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440134 | Gemer Servis s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | služba_ Objed.č.30/2024 | 87,00 vrátane DPH |
30/2024 zo dňa 19.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440174 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 282,01 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 49/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440173 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV189AN | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 46/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440172 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL387KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 44/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440171 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL248KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 45/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440170 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL061US | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 48/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440169 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT191EI | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 47/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440164 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL989AB | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 43/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440163 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 41/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440162 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL895RV | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 42/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440156 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 406,68 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 28/2024 zo dňa 4.4.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440151 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 644,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 32/2024 zo dňa 24.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440150 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT191EI | 292,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 35/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440149 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 661,26 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 34/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440156 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 406,68 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 28/2024 zo dňa 4.4.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
1432440151 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 644,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 32/2024 zo dňa 24.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
1432440150 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT191EI | 292,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 35/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
1432440149 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 661,26 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 34/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
1432440129 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45 |
47473843 | výmena svietidiel Š112 | 8001,77 vrátane DPH |
26/2024 zo dňa 20.3.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440129 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45 |
47473843 | výmena svietidiel Š112 | 8001,77 vrátane DPH |
26/2024 zo dňa 20.3.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440168 | Buzgo |
KV izolácia stien a stropu 501,609,601 | 7095,32 vrátane DPH |
31/2024 zo dňa 24.4.2024 | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | ||
1432440175 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D., Bratislava Nové Mesto 831 02 |
36562939 | chladničky | 1719,48 vrátane DPH |
52/2024 zo dňa 28.5.2024 | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440139 | ALTAIR Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | Výroba stočku a podušky | 21,60 vrátane DPH |
37/2024 zo dňa 2.5.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 |