Máj 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432402421   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba tepla 05/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402425   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 05/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402424   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  ohrev teplej vody 05/2024  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402423   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 05/2024  477,50 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402422   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 05/2024  284,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402421   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba tepla 05/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432440142   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 5/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024    06.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440142   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 5/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024    06.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440152   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 4/2024  1518,04 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440152   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 4/2024  1518,04 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440159   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 5/2024  203,14 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023    15.05.2024  23.05.2024  3.6.2024 
1432440158   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáží 5/2024  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    15.05.2024  23.05.2024  3.6.2024 
1432440157   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 5/2024  1200,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023    15.05.2024  23.05.2024  3.6.2024 
1432402914   JUDr.Papcunová
Hlavná 68., Košice 040 01
35551046  prevod výd. exe. -Gulykášová Mária  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 256EX 442/18-5 zo dňa 24.5.2024    27.05.2024  28.05.2024  3.6.2024 
1432402798   JUDr. Dulina Rudolf
Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01
31311482  prevod výd. exe., Milková Silvia  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 193/19 zo dňa 15.5.2024    21.05.2024  22.05.2024  3.6.2024 
1432402922   JUDr. Dulina
Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01
31311482  prevod výd. exe., Milková Silvia  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 208/19 zo dňa 22.5.2024    27.05.2024  28.05.2024  3.6.2024 
1432440134   Gemer Servis s.r.o.
Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22
46535390  služba_ Objed.č.30/2024  87,00 
vrátane DPH
  30/2024 zo dňa 19.4.2024  30.04.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432440134   Gemer Servis s.r.o.
Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22
46535390  služba_ Objed.č.30/2024  87,00 
vrátane DPH
  30/2024 zo dňa 19.4.2024  30.04.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432440174   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-677KU  282,01 
vrátane DPH
97/OVS/2021  49/2024 zo dňa 21.5.2024  27.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440173   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík RV189AN  36,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  46/2024 zo dňa 21.5.2024  27.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440172   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL387KU  36,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  44/2024 zo dňa 21.5.2024  27.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440171   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL248KU  36,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  45/2024 zo dňa 21.5.2024  27.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440170   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL061US  48,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  48/2024 zo dňa 21.5.2024  27.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440169   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BT191EI  48,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  47/2024 zo dňa 21.5.2024  27.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440164   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL989AB  48,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  43/2024 zo dňa 14.5.2024  20.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440163   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL677KU  48,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  41/2024 zo dňa 14.5.2024  20.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440162   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL895RV  36,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  42/2024 zo dňa 14.5.2024  20.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440156   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL677KU  406,68 
vrátane DPH
97/OVS/2021  28/2024 zo dňa 4.4.2024  13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440151   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BT989AB  644,59 
vrátane DPH
97/OVS/2021  32/2024 zo dňa 24.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440150   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BT191EI  292,34 
vrátane DPH
97/OVS/2021  35/2024 zo dňa 29.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440149   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-895RV  661,26 
vrátane DPH
97/OVS/2021  34/2024 zo dňa 29.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440156   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL677KU  406,68 
vrátane DPH
97/OVS/2021  28/2024 zo dňa 4.4.2024  13.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440151   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BT989AB  644,59 
vrátane DPH
97/OVS/2021  32/2024 zo dňa 24.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440150   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BT191EI  292,34 
vrátane DPH
97/OVS/2021  35/2024 zo dňa 29.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440149   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-895RV  661,26 
vrátane DPH
97/OVS/2021  34/2024 zo dňa 29.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440129   Cybernet s.r.o.
Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45
47473843  výmena svietidiel Š112  8001,77 
vrátane DPH
  26/2024 zo dňa 20.3.2024  24.04.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1432440129   Cybernet s.r.o.
Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45
47473843  výmena svietidiel Š112  8001,77 
vrátane DPH
  26/2024 zo dňa 20.3.2024  24.04.2024  06.05.2024  15.5.2024 
1432440168   Buzgo
  KV izolácia stien a stropu 501,609,601  7095,32 
vrátane DPH
  31/2024 zo dňa 24.4.2024  23.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440175   Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D., Bratislava Nové Mesto 831 02
36562939  chladničky  1719,48 
vrátane DPH
  52/2024 zo dňa 28.5.2024  29.05.2024  31.05.2024  3.6.2024 
1432440139   ALTAIR
Jarková 342/11., Dobšiná 049 25
33449341  Výroba stočku a podušky  21,60 
vrátane DPH
  37/2024 zo dňa 2.5.2024  03.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť