Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432440159 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 5/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440160 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 4/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440158 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 5/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440133 | Urva Roland Edelényska 10., Rožňava 048 01 |
51412314 | spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024 | 115,00 vrátane DPH |
29/2024 zo dňa 16.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440133 | Urva Roland Edelényska 10., Rožňava 048 01 |
51412314 | spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024 | 115,00 vrátane DPH |
29/2024 zo dňa 16.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440134 | Gemer Servis s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | služba_ Objed.č.30/2024 | 87,00 vrátane DPH |
30/2024 zo dňa 19.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440134 | Gemer Servis s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | služba_ Objed.č.30/2024 | 87,00 vrátane DPH |
30/2024 zo dňa 19.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432402922 | JUDr. Dulina Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod výd. exe., Milková Silvia | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 208/19 zo dňa 22.5.2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432402914 | JUDr.Papcunová Hlavná 68., Košice 040 01 |
35551046 | prevod výd. exe. -Gulykášová Mária | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 256EX 442/18-5 zo dňa 24.5.2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432402798 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod výd. exe., Milková Silvia | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 193/19 zo dňa 15.5.2024 | 21.05.2024 | 22.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440137 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | výmena snímača EZS | 56,59 vrátane DPH |
33/2024 zo dňa 24.4.2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440137 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | výmena snímača EZS | 56,59 vrátane DPH |
33/2024 zo dňa 24.4.2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440170 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL061US | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 48/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440169 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT191EI | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 47/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440164 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL989AB | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 43/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440163 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 41/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440173 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV189AN | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 46/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440172 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL387KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 44/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440171 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL248KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 45/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440162 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL895RV | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 42/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440166 | Slov. červený kríž |
školenie I. pomoci 16.05.2024 | 30,00 vrátane DPH |
36/2024 zo dňa 29.4.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | ||
1432402425 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 05/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432402425 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 05/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440139 | ALTAIR Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | Výroba stočku a podušky | 21,60 vrátane DPH |
37/2024 zo dňa 2.5.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440139 | ALTAIR Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | Výroba stočku a podušky | 21,60 vrátane DPH |
37/2024 zo dňa 2.5.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440138 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.05.2024 | 10.05.2024 | 3.6.2024 | ||
1432402424 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 05/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440138 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.05.2024 | 10.05.2024 | 15.5.2024 | ||
1432402424 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 05/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440143 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440143 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 04/2024 | 12,70 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 04/2024 | 12,70 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440153 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie vozidla BT191EI | 10,99 vrátane DPH |
38/2024 zo dňa 6.5.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440153 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie vozidla BT191EI | 10,99 vrátane DPH |
38/2024 zo dňa 6.5.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2024 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2024 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432402428 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432402427 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432402426 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 |