Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432440144 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2024 - II. | 1320,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440145 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Š112 | 2153,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440145 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Š112 | 2153,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440146 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 E49 | 231,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440146 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 E49 | 231,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440147 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Pleš | 209,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440147 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Pleš | 209,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2024 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2024 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440149 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 661,26 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 34/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440149 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 661,26 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 34/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
1432440150 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT191EI | 292,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 35/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440150 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT191EI | 292,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 35/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
1432440151 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 644,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 32/2024 zo dňa 24.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440151 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 644,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 32/2024 zo dňa 24.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
1432440152 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 4/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440152 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 4/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440153 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie vozidla BT191EI | 10,99 vrátane DPH |
38/2024 zo dňa 6.5.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440153 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie vozidla BT191EI | 10,99 vrátane DPH |
38/2024 zo dňa 6.5.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440154 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | vyúčt.FA za plyn 1-4/2024 | 2433,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440154 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | vyúčt.FA za plyn 1-4/2024 | 2433,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 04/2024 | 12,70 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 04/2024 | 12,70 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440156 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 406,68 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 28/2024 zo dňa 4.4.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440156 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 406,68 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 28/2024 zo dňa 4.4.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
1432440157 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 5/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440158 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 5/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440159 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 5/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440160 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 4/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440161 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 04/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440162 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL895RV | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 42/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440163 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 41/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440164 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL989AB | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 43/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440165 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2024 - I. | 430,93 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440166 | Slov. červený kríž |
školenie I. pomoci 16.05.2024 | 30,00 vrátane DPH |
36/2024 zo dňa 29.4.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | ||
1432440168 | Buzgo |
KV izolácia stien a stropu 501,609,601 | 7095,32 vrátane DPH |
31/2024 zo dňa 24.4.2024 | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | ||
1432440169 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT191EI | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 47/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440170 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL061US | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 48/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440171 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL248KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 45/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440172 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL387KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 44/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |