Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432440211 | MUDr. Gorashi Beshir 143 Edelényska 1., Rožňava 04801 |
46132716 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
04.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | ||
1432440211 | MUDr. Gorashi Beshir 143 Edelényska 1., Rožňava 04801 |
46132716 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
04.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | ||
1432440234 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 139,40 vrátane DPH |
16.07.2024 | 17.07.2024 | 5.8.2024 | ||
1432440234 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 139,40 vrátane DPH |
16.07.2024 | 17.07.2024 | 19.7.2024 | ||
1432440222 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 6/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440222 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 6/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
1432440212 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
04.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | ||
1432440212 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
04.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | ||
1432440221 | Pekárek Emil Zakarpatská 17., Rožňava 048 01 |
46135111 | maľovanie Š112 | 9780,19 vrátane DPH |
24/2024 zo dňa 18.3.2024 | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440221 | Pekárek Emil Zakarpatská 17., Rožňava 048 01 |
46135111 | maľovanie Š112 | 9780,19 vrátane DPH |
24/2024 zo dňa 18.3.2024 | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
1432440213 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 6/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440213 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 6/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
1432440231 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 6/2024 | -3,68 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440228 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 6/2024 | 9,35 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 6/2024 | 7,20 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440228 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 6/2024 | 9,35 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
1432440217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 6/2024 | 7,20 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
1432440239 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 7/2024 - I. | 337,04 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 22.07.2024 | 29.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440220 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 6/2024 - II. | 969,95 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440220 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 6/2024 - II. | 969,95 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
1432440216 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 6/2024 E49 | 224,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440215 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 6/2024 Š112 | 2054,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440214 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 6/2024 Pleš | 268,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440216 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 6/2024 E49 | 224,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
1432440215 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 6/2024 Š112 | 2054,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
1432440214 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 6/2024 Pleš | 268,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
1432440240 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | kontr.has.príst.Pleš., Dobš | 105,12 vrátane DPH |
39/2024 zo dňa 7.5.2024 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440229 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 6/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024 | 12.07.2024 | 22.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440208 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14., Bratislava 4 841 04 |
31320414 | portrét prezidenta | 36,00 vrátane DPH |
59/2024 zo dňa 18.6.2024 | 24.06.2024 | 03.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440208 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14., Bratislava 4 841 04 |
31320414 | portrét prezidenta | 36,00 vrátane DPH |
59/2024 zo dňa 18.6.2024 | 24.06.2024 | 03.07.2024 | 19.7.2024 | |
1432440209 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 22.3.-20.6.2024 Š112 | 643,74 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440209 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 22.3.-20.6.2024 Š112 | 643,74 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | 19.7.2024 | |
1432440225 | WESTRON Partners s.r.o. Rázusova 1., Košice 040 01 |
44934726 | koberec | 1287,08 vrátane DPH |
61/2024 zo dňa 26.6.2024 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1432440225 | WESTRON Partners s.r.o. Rázusova 1., Košice 040 01 |
44934726 | koberec | 1287,08 vrátane DPH |
61/2024 zo dňa 26.6.2024 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 |