OKTÓBER

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1012440368   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  záloha -spotreba plynu 10/2024  3978,67 [$EUR] 
vrátane DPH
3/2024  xxx  02.10.2024  07.10.2024  8.11.2024 
1012440382   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  PPnaV-Výplata dávok 9/2024  4852,18 [$EUR] 
vrátane DPH
9/2006  xxx  08.10.2024    8.11.2024 
1012440369   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  nájomné Karloveská 10/2024  6010,14 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  03.10.2024  07.10.2024  8.11.2024 
1012440405   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  6349,20 [$EUR] 
vrátane DPH
21/2016  xxx  23.10.2024  24.10.2024  8.11.2024 
1012440359   Svoradove s.r.o.
Svoradova 1, Bratislava
44181736  služby 10/2024  6590,10 [$EUR] 
bez DPH
10/2018  xxx  01.10.2024  07.10.2024  8.11.2024 
1012440373   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby 9/2024  8644,82 [$EUR] 
vrátane DPH
9/2023  xxx  07.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1012440410   Williman, s.r.o.
SNP 1426/5
46018816  dvere s požiarnou odolnosťou EI30, Vazovova  9820,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  86/2024  31.10.2024  12.11.2024  8.11.2024 
1012440360   Svoradove s.r.o.
Svoradova 1, Bratislava
44181736  nájom 10/2024  14852,94 [$EUR] 
bez DPH
10/2018  xxx  01.10.2024  07.10.2024  8.11.2024 
1012440404   Stavebná firma Roštaš,
Bagarova 22, Bratislava
14000229  výmena horizontálnych žalúzií, Vazovova  20259,25 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  100/2024  22.10.2024  28.10.2024  8.11.2024 
1012440371   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrická energia 9/2024  21362,62 [$EUR] 
vrátane DPH
2/2022  xxx  03.10.2024  28.10.2024  8.11.2024 
1012440381   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčt.-spotreba plynu 8/2024  -2728,49 [$EUR] 
vrátane DPH
3/2024  xxx  09.09.2024  10.10.2024  8.11.2024 
1012440393   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  zľava za 9/2024  -10,00 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  14.10.2024  24.10.2024  8.11.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť