November 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432407423   JUDr. Dulina Rudolf
Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01
31311482  prevod exe.,Margita Váradiová  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 284EX 561/19 zo dňa 22.11.2024    26.11.2024  27.11.2024  5.12.2024 
1432406882   JUDr. Hodermanský
Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01
31958095  prevod exe.,Červenáková Monika  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 57EX 173/19 zo dňa 14.11.2024    18.11.2024  19.11.2024  5.12.2024 
1432406882   JUDr. Hodermanský
Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01
31958095  prevod exe.,Červenáková Monika  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 57EX 173/19 zo dňa 14.11.2024    18.11.2024  19.11.2024  25.11.2024 
1432440357   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 10/2024  1626,88 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    13.11.2024  18.11.2024  5.12.2024 
1432440357   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 10/2024  1626,88 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    13.11.2024  18.11.2024  25.11.2024 
1432406737   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.18., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  7500,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2022 SPODaSK zo dňa 14.3.2022, doplatok zo sumy ku zmluve č.1/2024 SPODaSK zo dňa 7.3.2024 na základe predloženého vyúčtovania    08.11.2024  11.11.2024  5.12.2024 
1432406737   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.18., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  7500,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2022 SPODaSK zo dňa 14.3.2022, doplatok zo sumy ku zmluve č.1/2024 SPODaSK zo dňa 7.3.2024 na základe predloženého vyúčtovania    08.11.2024  11.11.2024  25.11.2024 
1432440362   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 10/2024  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024    18.11.2024  20.11.2024  5.12.2024 
1432440362   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 10/2024  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024    18.11.2024  20.11.2024  25.11.2024 
1432440342   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 11/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024)    04.11.2024  06.11.2024  5.12.2024 
1432440342   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 11/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024)    04.11.2024  06.11.2024  25.11.2024 
1432440344   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 10/2024  18,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024    04.11.2024  06.11.2024  5.12.2024 
1432440344   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 10/2024  18,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024    04.11.2024  06.11.2024  25.11.2024 
1432440350   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 10/2024 Pleš  273,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    08.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1432440348   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 10/2024 Š.112  2389,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    08.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1432440347   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 10/2024 E49  289,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    08.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1432440350   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 10/2024 Pleš  273,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    08.11.2024  14.11.2024  25.11.2024 
1432440348   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 10/2024 Š.112  2389,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    08.11.2024  14.11.2024  25.11.2024 
1432440347   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 10/2024 E49  289,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    08.11.2024  14.11.2024  25.11.2024 
1432440354   Ministerstvo pôdohospSR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  plyn III./2024  318,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1    13.11.2024  19.11.2024  5.12.2024 
1432440355   Ministerstvo pôdohospSR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzk.náklad. IV./2024  2920,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1    13.11.2024  18.11.2024  5.12.2024 
1432440354   Ministerstvo pôdohospSR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  plyn III./2024  318,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1    13.11.2024  19.11.2024  25.11.2024 
1432440355   Ministerstvo pôdohospSR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzk.náklad. IV./2024  2920,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1    13.11.2024  18.11.2024  25.11.2024 
1432440358   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné,vodné,stočné 10/2024  166,78 
vrátane DPH
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023    14.11.2024  18.11.2024  5.12.2024 
1432440358   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné,vodné,stočné 10/2024  166,78 
vrátane DPH
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023    14.11.2024  18.11.2024  25.11.2024 
1432406666   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné, stočné 11/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    04.11.2024  05.11.2024  5.12.2024 
1432406665   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  ohrev teplej vody 11/2024  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    04.11.2024  05.11.2024  5.12.2024 
1432406662   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 11/2024  284,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    04.11.2024  05.11.2024  5.12.2024 
1432406661   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  dodávka tepla 11/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    04.11.2024  05.11.2024  5.12.2024 
1432406666   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné, stočné 11/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    04.11.2024  05.11.2024  25.11.2024 
1432406665   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  ohrev teplej vody 11/2024  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    04.11.2024  05.11.2024  25.11.2024 
1432406662   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 11/2024  284,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    04.11.2024  05.11.2024  25.11.2024 
1432406661   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  dodávka tepla 11/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    04.11.2024  05.11.2024  25.11.2024 
1432406663   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 11/2024  477,50 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022    04.11.2024  05.11.2024  5.12.2024 
1432406663   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 11/2024  477,50 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022    04.11.2024  05.11.2024  25.11.2024 
1432440365   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáží 11/2024  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    18.11.2024  20.11.2024  5.12.2024 
1432440365   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáží 11/2024  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    18.11.2024  20.11.2024  25.11.2024 
1432440366   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 11/2024  203,14 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023    18.11.2024  20.11.2024  5.12.2024 
1432440366   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 11/2024  203,14 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023    18.11.2024  20.11.2024  25.11.2024 
1432406668   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov 11/2024Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    04.11.2024  05.11.2024  5.12.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť