december 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172440488   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024 dodatok č. 3    6.12.2024  06.12.2024  11.12.2024 
1172440494   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefónne služby a internet 11-12/2024  148,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     10.12.2024  16.12.2024  26.12.2024 
1172440473   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 12/2024  3014,93 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024     3.12.2024  11.12.2024  26.12.2024 
1172440492   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 11/2024 pracovisko Šaľa  3175,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006     10.12.2024  17.12.2024  26.12.2024 
1172440511   KORATEX a.s.
Tuhovská 16, 83006 Bratislava
31332277  nákup koberec 59bm  1196,52 
vrátane DPH
  87/2024  20.12.2024  27.12.2024  30.12.2024 
1172440510   KORATEX a.s.
Tuhovská 16, 83006 Bratislava
31332277  nákup PVC 96,7 bm  1798,62 
vrátane DPH
  86/2024  20.12.2024  27.12.2024  30.12.2024 
1172440507   KORATEX a.s.
Tuhovská 16, 83006 Bratislava
31332277  koberec riaditeľňa  520 
vrátane DPH
  84/2024  18.12.2024  20.12.2024  26.12.2024 
1172440506   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2024  529,52 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     18.12.2024  20.12.2024  26.12.2024 
1172440477   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 11/2024  1248,31 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     4.12.2024  11.12.2024  26.12.2024 
1172440502   KELCOM int. spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 12/2024  220,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023     16.12.2024  20.12.2024  26.12.2024 
1172440501   KELCOM int. spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 12/2024  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     16.12.2024  20.12.2024  26.12.2024 
1172440481   KELCOM int. spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 11/2024  220,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023     5.12.2024  11.12.2024  26.12.2024 
1172440480   KELCOM int. spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 11/2024  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     5.12.2024  11.12.2024  26.12.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť