
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432500005 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 01/2025 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500004 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 01/2025 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500003 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 01/2025 | 432,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500002 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 01/2025 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500001 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dodávka tepla 01/2025 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540006 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 1/2025 | 1316,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540001 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 1/2025 | 1489,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540006 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 1/2025 | 1316,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540001 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 1/2025 | 1489,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540009 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 12/2024 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 z 24.3.2023 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540009 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 12/2024 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 z 24.3.2023 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540016 | LEONA s.r.o. E. Rótha 7/555., Rožňava 048 01 |
45478295 | zdravotné výkony 2024 | 125,46 vrátane DPH |
13.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540016 | LEONA s.r.o. E. Rótha 7/555., Rožňava 048 01 |
45478295 | zdravotné výkony 2024 | 125,46 vrátane DPH |
13.01.2025 | 17.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540028 | KOVOTYP s.r.o. |
35808705 | registračky | 1081,76 vrátane DPH |
7/2025 zo dňa 22.1.2025 | 28.01.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500414 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | Špirko Vojtech exekúcie | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 284EX 33/20-K zo dňa 21.1.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500413 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | Gunárová Zuzana exekúcie | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 34/20 zo dňa 21.1.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500233 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod exe, Vojtech Špirko | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 284EX 18/20-K zo dňa 14.1.2025 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540017 | GALMED s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony 2024 | 69,70 vrátane DPH |
13.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540017 | GALMED s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony 2024 | 69,70 vrátane DPH |
13.01.2025 | 17.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540027 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-061US | 173,80 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 5/2025 zo dňa 21.1.2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 4.2.2025 |
1432540023 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | profylaxia IS 420 prehliadka | 404,92 vrátane DPH |
2/2025 zo dňa 13.1.2025 | 16.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540002 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony 2024 | 264,86 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540002 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony 2024 | 264,86 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540024 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie mot. Vozidiel | 32,97 vrátane DPH |
3/2025 zo dňa 13.1.2025 | 20.01.2025 | 29.01.2025 | 4.2.2025 |