február

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12100060   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky - hovorné 1.1.2012 - 31.1.2012  616,09 
vrátane DPH
    9.2.2012  17.02.2012  19.3.2012 
12100059   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky DSL FLAT 2500 Basic, 1.2.2012 - 29.2.2012  35,45 
vrátane DPH
    8.2.2012  17.02.2012  19.3.2012 
12100058   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky Volania v rámci BP  71,00 
vrátane DPH
    8.2.2012  17.02.2012  19.3.2012 
12100056   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie 1.1.2012- 31.1.2012 D10261 MPSVR_085;MPLSVPN;128k;UPSVaR PK D10261 MPSVR_109;MPLSVPN;128k;DP1;SC   1638,79 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie 1.1.2012- 31.1.2012 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085, počet 55 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109, počet 28  692,22 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie 1.1.2012- 31.1.2012 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085, počet 55 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109, počet 28  692,22 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100054   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie 1.1.2012- 31.1.2012 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085, počet 144 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109, počet 72  676,51 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100053   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie 1.1.2012- 31.1.2012 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK  265,63 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100052   MUDr. Čerešnáková
Vinohradská 57
00000900  Zdravotnícke výkony pre účely sociálnej pomoci v roku 2011  118,49 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100051   MUDr. Renáta Konigová spol. s,r,o,
Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec
35928310  Vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 1/2012  6,97 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100049   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava1
30794587  Elektrická energia obdobie 1.2.2012- 29.2.2012  26,11 
vrátane DPH
    8.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť