Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240092 | Slovak Telecom Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | Slovak T-02/12 | 94,73 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | - | 8.3.2012 | 12.03.2012 | 20.3.2012 |
11240098 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 02/12 | 320,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 12.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 |
11240100 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/12 SNV+G+K | 7593 vrátane DPH |
zmluva o zabezečeni výplat dávok v okr. okruhu | - | 12.3.2012 | 13.03.2012 | 20.3.2012 |
11240099 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves |
31682731 | servis. zásah-rampa | 40,86 vrátane DPH |
- | OV120017 | 12.3.2012 | 13.03.2012 | 20.3.2012 |
11240097 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn. vyučt. 02/12 Gelnica | 3728,04 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | - | 12.3.2012 | 13.03.2012 | 20.3.2012 |
11240102 | Hovanec Emil Odorín 61 |
10760440 | revíz.kotolne 03/12 | 233,02 vrátane DPH |
- | OV120026 | 13.3.2012 | 15.03.2012 | 20.3.2012 |
11240103 | BELS s.r.o. Hradisko 1254 Smižany |
36203637 | pranie prádla | 11,70 vrátane DPH |
- | 14.3.2012 | 15.03.2012 | 20.3.2012 | |
11240101 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava |
35765143 | Slovanet 02-03/12 | 389,15 vrátane DPH |
zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831 | - | 14.3.2012 | 15.03.2012 | 20.3.2012 |
11240104 | Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vodné+stoč.12/11, 1-3/12 SNV | 312,72 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | - | 15.3.2012 | 19.03.2012 | 27.3.2012 |
11240105 | JaM PROFI AUTO s.r.o. Slovenského raja 25 Smižany |
44219717 | hlin.disky na mot.vozidlo | 334,20 vrátane DPH |
- | OV120027 | 16.3.2012 | 21.03.2012 | 27.3.2012 |
11240106 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 Bratislava |
31402828 | oprava výťahu SNV53 | 56,02 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | - | 19.3.2012 | 21.03.2012 | 27.3.2012 |
11240107 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | orange 03-04/12 | 638,09 vrátane DPH |
zmluva o pripojení ID 105DSP01 | - | 20.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 |
11240109 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | monitory k VT | 6105,60 vrátane DPH |
- | OV120029 | 21.3.2012 | 23.03.2012 | 27.3.2012 |
11240108 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | pamäť. jednotky k VT | 700,46 vrátane DPH |
- | OV120030 | 21.3.2012 | 23.03.2012 | 27.3.2012 |
11240118 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | USB kľúč, záloh.média | 70,44 vrátane DPH |
- | OV120036 | 22.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |
11240117 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava PC | 87,60 vrátane DPH |
- | OV120035 | 22.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |
11240116 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | opr.monitorov | 144,00 vrátane DPH |
- | OV120021 | 22.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |
11240115 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | opr. tlačiarne | 88,80 vrátane DPH |
- | OV120020 | 22.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |
11240114 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | posúdenie VT-Gelnica | 96,00 vrátane DPH |
- | OV120019 | 22.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |
11240113 | WEGA LH, s.r.o. ul. Celiny 600 Liptovský Hrádok |
36389561 | uktual.dochádz.syst. | 211,12 vrátane DPH |
- | 22.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 | |
11240112 | Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vodné+stočné 12/11 SNV 53 | 422,34 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | - | 22.3.2012 | 23.03.2012 | 27.3.2012 |
11240111 | Papirex Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves |
10761471 | čistiace prostriedky | 349,68 vrátane DPH |
- | OV120033 | 22.3.2012 | 23.03.2012 | 27.3.2012 |
11240119 | VILLA MARKET s.r.o. Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves |
31668461 | toaletný papier | 86,02 vrátane DPH |
- | OV120038 | 23.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |
11240121 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14 Gelnica |
36721166 | oprava WC a vod. batérií | 100,69 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | - | 26.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |
11240120 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.,02-03/12 Gelnica | 499,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | - | 26.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |
11240123 | JaM PROFI AUTO s.r.o. Slovenského raja 25 Smižany |
44219717 | nové pneumatiky-Škoda | 276,40 vrátane DPH |
- | OV120039 | 27.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |
11240122 | JaM PROFI AUTO s.r.o. Slovenského raja 25 Smižany |
44219717 | nové pneumat.-Mazda | 354,32 vrátane DPH |
- | OV120028 | 27.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |
11240125 | Papirex Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves |
10761471 | čistiace prostriedky | 138,64 vrátane DPH |
- | OV120041 | 28.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 |