
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240123 | JaM PROFI AUTO s.r.o. Slovenského raja 25 Smižany |
44219717 | nové pneumatiky-Škoda | 276,40 vrátane DPH |
- | OV120039 | 27.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |
11240082 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava zálož.zdrojov | 280,80 vrátane DPH |
- | OV120015 | 5.3.2012 | 07.03.2012 | 20.3.2012 |
11240089 | Bigoš Pavol Ing. Koceľova 1681/21 Spišská Nová Ves |
43944736 | výk. funkcie bezp.pož.technika | 300 vrátane DPH |
- | 7.3.2012 | 12.03.2012 | 20.3.2012 | |
11240104 | Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vodné+stoč.12/11, 1-3/12 SNV | 312,72 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | - | 15.3.2012 | 19.03.2012 | 27.3.2012 |
11240098 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 02/12 | 320,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 12.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 |
11240105 | JaM PROFI AUTO s.r.o. Slovenského raja 25 Smižany |
44219717 | hlin.disky na mot.vozidlo | 334,20 vrátane DPH |
- | OV120027 | 16.3.2012 | 21.03.2012 | 27.3.2012 |
11240111 | Papirex Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves |
10761471 | čistiace prostriedky | 349,68 vrátane DPH |
- | OV120033 | 22.3.2012 | 23.03.2012 | 27.3.2012 |
11240122 | JaM PROFI AUTO s.r.o. Slovenského raja 25 Smižany |
44219717 | nové pneumat.-Mazda | 354,32 vrátane DPH |
- | OV120028 | 27.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |
11240079 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1 Bratislava |
31327681 | tonery-nové | 359,70 vrátane DPH |
- | OV120022 | 2.3.2012 | 12.03.2012 | 20.3.2012 |
11240101 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava |
35765143 | Slovanet 02-03/12 | 389,15 vrátane DPH |
zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831 | - | 14.3.2012 | 15.03.2012 | 20.3.2012 |
11240096 | Východoslovenská energet. a.s. Mlynská 31 Košice |
36211222 | el.energ-vyučt. | 418,18 vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | - | 8.3.2012 | 12.03.2012 | 20.3.2012 |
11240112 | Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vodné+stočné 12/11 SNV 53 | 422,34 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | - | 22.3.2012 | 23.03.2012 | 27.3.2012 |
11240120 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.,02-03/12 Gelnica | 499,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | - | 26.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |
11240074 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná č.42 Krompachy |
31687555 | teplo, výsl. rozúčt. 2011 Krompachy | 585,05 vrátane DPH |
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | - | 29.2.2012 | 03.02.2012 | 20.3.2012 |
11240072 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč. 01-02/12 Gelnica | 595,48 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | - | 28.2.2012 | 02.03.2012 | 20.3.2012 |
11240107 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | orange 03-04/12 | 638,09 vrátane DPH |
zmluva o pripojení ID 105DSP01 | - | 20.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 |
11240063 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1 Bratislava |
31327681 | tonery | 664,84 vrátane DPH |
- | OV120013 | 15.2.2012 | 02.03.2012 | 20.3.2012 |
11240108 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | pamäť. jednotky k VT | 700,46 vrátane DPH |
- | OV120030 | 21.3.2012 | 23.03.2012 | 27.3.2012 |
11240084 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 02/12 | 796,90 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 20.3.2012 |
11240087 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 02/12 | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 20.3.2012 |
11240086 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN IP 02/12 | 1426,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 20.3.2012 |
11240080 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn-vyúčt. 03/12 | 2204 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | - | 5.3.2012 | 07.03.2012 | 20.3.2012 |
11240077 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná č.42 Krompachy |
31687555 | dod. tepla 02/12 | 2414,93 vrátane DPH |
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | - | 2.3.2012 | 06.03.2012 | 20.3.2012 |
11240085 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 02/12 | 3174,20 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 3.4.2012 |
11240097 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn. vyučt. 02/12 Gelnica | 3728,04 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | - | 12.3.2012 | 13.03.2012 | 20.3.2012 |
11240109 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | monitory k VT | 6105,60 vrátane DPH |
- | OV120029 | 21.3.2012 | 23.03.2012 | 27.3.2012 |
11240100 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/12 SNV+G+K | 7593 vrátane DPH |
zmluva o zabezečeni výplat dávok v okr. okruhu | - | 12.3.2012 | 13.03.2012 | 20.3.2012 |
11240071 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | jedál. kupóny | 12800 vrátane DPH |
komisionárska zmluva | - | 28.2.2012 | 02.03.2012 | 20.3.2012 |