Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240257 | MUDr. Hajdenová Mária, Prakt. lekár pre deti a dorast nám.M.R.Štefánika, 941 45 Maňa |
34060260 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 5.6.2012 | 13.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240252 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 | vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2011 - pracovisko Štúrovo - DOBROPIS | -3 635,27 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov-budova "Administratívne centrum" Štúrovo č. 2/2004 a Dodatok č.11 zo dňa 13.5.2011 k Dohode | 4.6.2012 | 18.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240255 | HOLMED, s.r.o. Rúbaň 335, Rúbaň 941 36 |
35961023 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 4.6.2012 | 28.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240253 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 | 827,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 9.7.2009 | 4.6.2012 | 13.06.2012 | 28.6.2012 | |
11240307 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15 840,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov - zo dňa 6.4.2011 | 07/2012 | 29.6.2012 | 25.07.2012 | 14.8.2012 |
11240287 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilemnického 38, 962 12 Detva |
36634450 | upratovacie služby za 5/2012 | 903,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 | 35/2012 | 12.6.2012 | 09.07.2012 | 14.8.2012 |
11240251 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | kancelársky materiál | 486,84 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 05/2012 zo dňa 29.3.2012 | 38/2012 | 1.6.2012 | 28.06.2012 | 29.6.2012 |
11240272 | KELCOM international, spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 | rozšírenie poplachového systému narušenia | 217,80 vrátane DPH |
41/2012 | 7.6.2012 | 28.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240298 | COOP Servis spol. s r.o. Považská 18, 940 67 Nové Zámky |
00655180 | oprava a vyčistenie klimatizačnej jednotky | 169,28 vrátane DPH |
47/2012 | 22.6.2012 | 18.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240302 | COOP Servis spol. s r.o. Považská 18, 940 67 Nové Zámky |
00655180 | vyčistenie klimatizačnej jednotky (pracovisko Šaľa) | 70,80 vrátane DPH |
48/2012 | 27.6.2012 | 04.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240301 | Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok SNP 7, 940 61 Nové Zámky |
33659681 | kuchynská linka, skrinka, drez | 379,00 vrátane DPH |
33659681 | 50/2012 | 25.6.2012 | 23.07.2012 | 14.8.2012 |
11240304 | Katarína Kováčová Pri skladoch č.1, 940 01 Nové Zámky |
17633044 | kancelársky materiál | 232,08 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2011 z 3.3.2011 | 52/2012 | 29.6.2012 | 26.07.2012 | 14.8.2012 |
11240278 | NITRABUS, s.r.o. Štefánikova 4, 949 01 Nitra |
43910661 | dopravné práce autobusmi na trase N.Zámky - Bratislava a späť - VYÚČTOVANIE | 0,00 vrátane DPH |
preddavková faktúra 20120036 (int. číslo 11240220) | 8.6.2012 | 10.05.2012 | 2.7.2012 | |
11240284 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Vyúčtovanie preddavku Úplne znenia (UZ) ročník 2013 | 0,00 vrátane DPH |
zálohová faktúra 1203300500 | 11.6.2012 | 29.05.2012 | 2.7.2012 | |
11240299 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatného r. 2013 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa; Práca, mzdy a odmeňovanie | 0,00 vrátane DPH |
zálohová faktúra 5912017177 | 25.6.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 |