Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240272 | KELCOM international, spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 | rozšírenie poplachového systému narušenia | 217,80 vrátane DPH |
41/2012 | 7.6.2012 | 28.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240304 | Katarína Kováčová Pri skladoch č.1, 940 01 Nové Zámky |
17633044 | kancelársky materiál | 232,08 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2011 z 3.3.2011 | 52/2012 | 29.6.2012 | 26.07.2012 | 14.8.2012 |
11240273 | KELCOM international spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu za máj 2012 - ÚPSVaR Nové Zámky a pracovisko Šurany | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 7.6.2012 | 19.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240259 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefóny a internet - máj, jún 2012 | 279,97 vrátane DPH |
5.6.2012 | 13.06.2012 | 29.6.2012 | ||
11240283 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. volania, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | 339,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.6.2012 | 04.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240301 | Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok SNP 7, 940 61 Nové Zámky |
33659681 | kuchynská linka, skrinka, drez | 379,00 vrátane DPH |
33659681 | 50/2012 | 25.6.2012 | 23.07.2012 | 14.8.2012 |
11240251 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | kancelársky materiál | 486,84 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 05/2012 zo dňa 29.3.2012 | 38/2012 | 1.6.2012 | 28.06.2012 | 29.6.2012 |
11240300 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | mobily - volania a poplatky, obdobie 20.6.2012 až 19.7.2012 | 498,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 26.6.2012 | 04.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240279 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.6.2012 | 04.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240277 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01 Šaľa |
31420991 | teplo za máj 2012 | 734,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 a Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 31.12.2008 | 8.6.2012 | 12.06.2012 | 29.6.2012 | |
11240253 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 | 827,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 9.7.2009 | 4.6.2012 | 13.06.2012 | 28.6.2012 | |
11240287 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilemnického 38, 962 12 Detva |
36634450 | upratovacie služby za 5/2012 | 903,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 | 35/2012 | 12.6.2012 | 09.07.2012 | 14.8.2012 |
11240288 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilemnického 38, 962 12 Detva |
36634450 | upratovacie služby za 5/2012 | 1204,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 | 14.6.2012 | 09.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240282 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.6.2012 | 04.07.2012 | 14.8.2012 | |
11240252 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 | vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2011 - pracovisko Štúrovo - DOBROPIS | -3 635,27 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov-budova "Administratívne centrum" Štúrovo č. 2/2004 a Dodatok č.11 zo dňa 13.5.2011 k Dohode | 4.6.2012 | 18.06.2012 | 29.6.2012 |