Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240408 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 08/12 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o pskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 07.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240427 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Opr. kop. stroja | 262,48 vrátane DPH |
OV120170 | 24.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240407 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 08/12 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o pskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 07.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240404 | Jagespiš, s.r.o. Drevárska 2, Spišská Nová Ves |
36820695 | Oprava kan. potrubia | 173,66 vrátane DPH |
OV120163 | 07.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240405 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 08/12 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 07.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240421 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Swan hovory 08/12 | 197,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 12.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240429 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | Opr. výťahu | 103,49 vrátane DPH |
OV120171 | 24.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240428 | Tlačiareň Sedlák s.r.o. Duklianska 583/3, Spišská Nová Ves |
36200247 | Tlač spis. obalov | 472,67 vrátane DPH |
OV120164 | 24.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
31244007 | Polláková Alžbeta MUDr. Mariánske nám. 6 Spišské Podhradie |
31969461 | Úhrada zdravotných úkonov | 13,94 bez DPH |
25.09.2012 | 27.09.2012 | 2.10.2012 | ||
31244009 | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova 8 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
25.09.2012 | 27.09.2012 | 2.10.2012 | ||
31244008 | AGRIMONIA s.r.o. Starosaská 1 Spišská Nová Ves |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 27,88 bez DPH |
25.09.2012 | 27.09.2012 | 2.10.2012 | ||
11240431 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Graf. karta, myš, kábel | 236,52 vrátane DPH |
OV120168 | 25.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240434 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedál. kupóny | 9600 bez DPH |
komisionárska zmluva | 26.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240432 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Renov. tonerov | 560,52 vrátane DPH |
OV120166 | 25.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240430 | Ing. František Furman - PAPIREX Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves |
10761471 | Pásky do el. pís. stroja | 14,95 vrátane DPH |
OV120172 | 25.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240558 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | T-com 12/12 | 116,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.12.2012 | 12.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240555 | HTS=CWS Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec |
31411045 | prenájom rohoží | 97,68 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 7.12.2012 | 12.12.2012 | 2.1.2013 |