august

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12100368   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  oprava tečúceho ventilu v kuchynke  30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dńa 17.7.2007    10.8.2012  15.08.2012  10.10.2012 
12100353   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  paušál za kompletnú údržbu výťahov v objekte Allianz SP pezinok za júl 2012  204,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dńa 17.7.2007    8.8.2012  10.08.2012  10.10.2012 
12100352   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  Zálohové platby za energie mesiac júl 2012 v objekte Allianz SP Pezinok  2901,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007 a výpočtový list č.2 od 1.10.2009    8.8.2012  10.08.2012  10.10.2012 
12100351   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  služby s nájmom spojené v objekre Allianz SP Pezinok za mesiac júl 2012  699,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007 a výpočtový list č.2 od 1.10.2009    8.8.2012  10.08.2012  10.10.2012 
12100359   INT-PED s.r.o.
Hlavná 353, 900 85 Vištuk
36687740  poskytnutá zdravotná starostlivosť - vypísanie tlačiva tlačiva ŤZP  6,97 
vrátane DPH
    9.8.2012  15.08.2012  10.10.2012 
12100350   INT-PED s.r.o.
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36687740  zdravotnícke služby -tlačivá na ZŤP  13,94 
vrátane DPH
    6.8.2012  10.08.2012  10.10.2012 
12100387   FUL-MED s.r.o.
Nám. 1 mája 474/10, 903 01 Senec
45698287  zdravotné výkony na účely kompenzácie  132,43 
vrátane DPH
    20.8.2012  24.08.2012  10.10.2012 
12100357   Diner Club, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet Diners Club  301,39 
vrátane DPH
Zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club zo dňa 10.1.2006    9.8.2012  15.08.2012  10.10.2012 
12100389   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rongenova 26,851 01 Bratislava
35701722  Základný balík VAT 9.2012  10,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ver. služieb retransmisie prost. satelitu DIGI TV zo dńa 11.9.2006    22.8.2012  24.08.2012  10.10.2012 
12100349   CLINIC s.r.o.
Nám. 1 mája 10, 903 01 Senec
36783234  poskytnutie zdravotníckych výkonov na účely kompenzácie  27,88 
vrátane DPH
    3.8.2012  10.08.2012  10.10.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť