
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100439 | CWS -boco Slovensko, s.r.o M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec |
31411045 | koncentrát mydlovej peny Best Standart 48 ks | 244,60 vrátane DPH |
47/2012 | 4.10.2012 | 11.10.2012 | 26.11.2012 | |
12100443 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 1.9.2012-30.9.2012 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007 | 5.10.2012 | 09.10.2012 | 26.11.2012 | |
12100479 | GREX SK s.r.o Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |
44015682 | oprava kopírovacích strojov a tlačiarní | 499,32 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení servisu reprografickej techniky | 42/2012 | 19.10.2012 | 26.10.2012 | 26.11.2012 |
12100458 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 1.9.2012-30.9.2012 hovorné | 574,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007 | 11.10.2012 | 17.10.2012 | 26.11.2012 | |
12100444 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 1.9.2012-30.9.2012 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109 | 676,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007 | 5.10.2012 | 09.10.2012 | 26.11.2012 | |
12100445 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 1.9.2012- 30.9.2012 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109 | 692,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007 | 5.10.2012 | 09.10.2012 | 26.11.2012 | |
12100461 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | služby s nájmom spojené v objekte Allianz SP mesiac september 2012 | 699,90 vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dńa 28.6.2010 | 11.10.2012 | 15.10.2012 | 26.11.2012 | |
12100456 | Služby-servis, s.r.o. Fr.Hečku 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | Upratovacie a čistiace práce na pracovisku Moyzesova 2, Pezinok a Kysucka 14 Senec | 783,19 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb, zo dňa 28.5.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | 26.11.2012 | |
12100453 | Diner Club, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 825,02 vrátane DPH |
Zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club zo dňa 10.1.2006 | 9.10.2012 | 12.10.2012 | 26.11.2012 | |
12100485 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2499,67 vrátane DPH |
49/2012 | 5.10.2012 | 05.11.2012 | 26.11.2012 | |
12100460 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | zálohové platby za energie v objekte allianz SP pezinok za obdobie september 2012 | 2901,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dńa 17.7.2007 | 11.10.2012 | 15.10.2012 | 26.11.2012 | |
12100486 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | prenájo nebytových priestorov a energie za obdobie 10/2012 | 3818,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.2.2008 | 30.10.2012 | 05.11.2012 | 26.11.2012 |