
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13100107 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok - Orange VPS obdobie 06.03.2013 - 05.04.2013 | 25,24€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.3.2013 | 14.03.2013 | 7.6.2013 | |
13100106 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok - Orange VPS obdobie 06.03.2013 - 05.04.2013 | 23,57€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.3.2013 | 14.03.2013 | 7.6.2013 | |
13100105 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok - Orange VPS obdobie 06.03.2013 - 05.04.2013 | 6,98€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.3.2013 | 14.03.2013 | 7.6.2013 | |
13100104 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný polatok - Orange VPS obdobie 06.03.2013 - 05.04.2013 | 23,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.3.2013 | 14.03.2013 | 7.6.2013 | |
13100124 | Digi Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5 |
35701722 | TV - základný balík VAT 4/2013 | 10,10€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí vernostných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu Digi TV, zo dňa 11.9.2006 | 22.3.2013 | 27.03.2013 | 7.6.2013 | |
13100084 | LASER servis, spol. s r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | toner pre tlaciareň canon 14,000ks, OKI 5,000ks a OKI Drum unit 2,000ks | 1 387,30€ vrátane DPH |
11/2013 | 4.3.2013 | 05.03.2013 | 6.6.2013 | |
13100103 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | za transakcie firemných kariet Diners Club za 2/2013 | 381,29€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006 | 7.3.2013 | 14.03.2013 | 7.6.2013 | |
13100096 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013 za internet DSL Flat 2500 Basic | 35,45€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 16.5.2005 | 7.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | |
13100095 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky, volania v rámci BP obdobie 01.2.2013 - 28.2.2013 | 69,98€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202 | 7.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | |
13100086 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 852 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu 1.3.2013 - 31.3.2013 | 263,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004 | 4.3.2013 | 08.03.2013 | 6.6.2013 | |
13100087 | AS-DOCTOR, s.r.o. Senecká 23, 902 01 Pezinok |
35913339 | zdravotné výkony pre účely soc. pomoci | 34,85€ vrátane DPH |
6.3.2013 | 13.03.2013 | 6.6.2013 | ||
13100090 | MEDES s.r.o. Malinovská 3, 900 44 Tomášov |
35914700 | 3x lekársky nález na účely kompenzácie | 20,91€ vrátane DPH |
7.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | ||
13100089 | A & A Szabó s.r.o. Kráľová pri Senci 327, 900 50 Kráľová pri Senci |
35950544 | obdobie 2/2013 za zdravotné výkony na účely poskyt. peňažných príspevkov na kompenzáciu, vyhotovenia preukazu FO s ŤZP, parkovacieho preukazu | 13,94€ vrátane DPH |
7.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | ||
13100121 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace služby prevedené na pracovisku Pezinok a Senec za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013 | 783,19€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012 | 13.3.2013 | 18.03.2013 | 7.6.2013 | |
13100125 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS 6281180200 za mesiac február 2013 | 31,42 - dobropis vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkovanie systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 26.11.2012 | 25.3.2013 | 25.03.2013 | 7.6.2013 | |
13100102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | za poštovné služby za obdobie február 2013 | 2 201,65€ vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007 | 12.3.2013 | 14.03.2013 | 7.6.2013 | |
13100100 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | za opakované dodanie služby a tovaru obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013 | 30,21€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dňa 29.11.2004 | 11.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | |
13100119 | Wargha s.r.o. MUDr. Varga František Nám 1. mája 6, 903 01 Senec |
36817562 | za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť pre poistencov 28.2.2013 | 6,97€ vrátane DPH |
13.3.2013 | 18.03.2013 | 7.6.2013 | ||
13100122 | Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |
44015682 | za servis kopírovacích strojov v počte 8ks, 27.2.2013 | 675,60€ vrátane DPH |
zmluva ozabezpečení servisu reprografickej techniky zo dňa 3.9.2012 | 12/2013 | 15.3.2013 | 18.03.2013 | 7.6.2013 |
13100126 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | samolepiace etiket v počte 1000ks | 44,40€ vrátane DPH |
17/2013 | 22.3.2013 | 27.03.2013 | 10.6.2013 | |
13100088 | FUL-MED s.r.o. Nám. 1.mája č. 474/10, 903 01 Senec |
45698287 | obdobie 01.01.2013 - 28.2.2013 zdravotné výkony na účely kompenzácie | 34,85€ vrátane DPH |
6.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 |