Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13100331 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok, hovorné za obdobie 06.07.2013 - 05.08.2013 | 2,68€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 16.07.2013 | 17.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100332 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok, hovorné za obdobie 06.07.2013 - 05.08.2013 | 10,78€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 16.07.2013 | 17.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100333 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok SFK, 06.07.2013 - 05.08.2013 | 0,08€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 16.07.2013 | 17.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100334 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | faktúra za prijatý preddavok na nastavenie DEKVS 6281180200 | 0,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 17.07.2013 | 10.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100335 | Exekútorský úrad Senec Lichnerova 23, 903 01 Senec |
31810098 | za náhradu trov exekuč. konania | 47,53€ vrátane DPH |
17.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 | ||
13100336 | Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava |
11648783 | výroba pečiatok | 85,62€ vrátane DPH |
33/2013 | 17.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100337 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 23, 851 01 Bratislava 5 |
35701722 | základný balík VAT 8.2013 | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojen a poskytovaní ver. služieb retranzmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.09.2006 | 22.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100338 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Black Toner Canon iR 1200 C-EXV 7 | 59,49€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 10297/2011 - IV/8 zo dňa 8.11.2011 | 23.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100339 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Smart Black Toner Cartrige HP LJ 1150 Q2624A | 104,62€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 14309/2011 - IV/5 zo dňa 27.6.2011 | 23.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100340 | MUDr. Janíčková Mária, MJ PRAKTIKUS, s.r.o. Vajanského 1, 900 01 Modra |
36715468 | za zdravotné výkony, parkovací preukaz 5 pacientov | 34,85€ vrátane DPH |
23.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 | ||
13100341 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - zľava k DEKVS 6281180200 za mesiac jún 2013 | 29,42€ bez DPH |
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 25.07.2013 | 22.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100342 | Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
30938660 | oprava mot. vozidla Peugeot SW 308, Škoda Felícia, škoda Fábia | 678,20€ vrátane DPH |
37/2013 | 25.07.2013 | 29.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100343 | AT-CLIP, s.r.o. Hrnčiarska 3, 902 01 Pezinok |
31413641 | 2x BATT Pb 12V 7.2Ah 151 + výmena batérii v UPC APC BACK 1500 | 67,60€ vrátane DPH |
38/2013 | 25.07.2013 | 29.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100344 | Wargha s.r.o. MUDr. Varga František nám.1 mája 6, 903 01 Senec |
36817562 | za poskytnutú zdravotnú starostlivosť | 6,97€ vrátane DPH |
26.07.2013 | 29.07.2013 | 21.10.2013 | ||
13100345 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Black Toner Canon NPG 1 NP | 26,62€ vrátane DPH |
39/2013 | 29.07.2013 | 29.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100346 | Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovacia faktúra, ktorej výsledok je NEDOPLATOK | 1619,39€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004 | 26.07.2013 | 31.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100347 | Wargha s.r.o. MUDr. Varga František nám.1 mája 6, 903 01 Senec |
36817562 | poskytnutie zdravotnej starostlivosti | 6,97€ vrátane DPH |
30.7.2013 | 02.08.2013 | 21.10.2013 | ||
13100348 | Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |
44015682 | diagnostika porúch kopírovacích strojov | 48,00€ vrátane DPH |
34/2013 | 31.07.2013 | 09.08.2013 | 21.10.2013 |