Júl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100346   Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovacia faktúra, ktorej výsledok je NEDOPLATOK  1619,39€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004    26.07.2013  31.07.2013  21.10.2013 
13100315   MEDES s.r.o.
Športová 8, 900 45 Malinovo
35914700  za lekárske nálezy na účely kompenzácií, 11.7.2013  27,88€ 
vrátane DPH
    15.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100316   MEDICA JUR s.r.o., MUDr. Kriššák Andrej
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35925035  za poskytnutie zdravotných výkonov na účely kompenzácie ZŤP, 28.6.2013  20,91€ 
vrátane DPH
    15.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100294   MUDr. Renata Konigová spol.s.r.o.
Nám I. mája 6, 903 01 Senec
35928310  vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 6/2013  6,97€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100295   MEDEORE, s.r.o., MUDr. Jana Muchová
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35930535  za poskytnutie zdravotných výkonov a vypísanie tlačiva  27,88€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100292   SOFIA, s.r.o.
Vištuk 104, 900 85 Vištuk
35962216  za zdravotné výkony na účely soc. pomoci za obdobie 4/2013 - 6/2013  34,85€ 
vrátane DPH
    3.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100308   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  za čistiace a upratovacie práce na pracovisku ´PSVaR Pezinok a Senec, obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013  783,19€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012    11.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100341   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DOBROPIS - zľava k DEKVS 6281180200 za mesiac jún 2013  29,42€ 
bez DPH
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012    25.07.2013  22.07.2013  21.10.2013 
13100334   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  faktúra za prijatý preddavok na nastavenie DEKVS 6281180200  0,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012    17.07.2013  10.07.2013  21.10.2013 
13100307   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za poštové služby Senec a Pezinok, obdobie 6/2013  2552,00€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100297   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  za dodávku elektriny na ul. Krátka 1 Senec, obdobie 1.7.2013 - 31.7.2013  60,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dňa 29.11.2004    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100340   MUDr. Janíčková Mária, MJ PRAKTIKUS, s.r.o.
Vajanského 1, 900 01 Modra
36715468  za zdravotné výkony, parkovací preukaz 5 pacientov  34,85€ 
vrátane DPH
    23.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100293   CLINIC, s.r.o.
Nám. 1. mája 10, 903 01 Senec
36783234  za vypísanie žiadosti na účely kompenzácie  27,88€ 
vrátane DPH
    4.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100347   Wargha s.r.o. MUDr. Varga František
nám.1 mája 6, 903 01 Senec
36817562  poskytnutie zdravotnej starostlivosti  6,97€ 
vrátane DPH
    30.7.2013  02.08.2013  21.10.2013 
13100344   Wargha s.r.o. MUDr. Varga František
nám.1 mája 6, 903 01 Senec
36817562  za poskytnutú zdravotnú starostlivosť  6,97€ 
vrátane DPH
    26.07.2013  29.07.2013  21.10.2013 
13100348   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  diagnostika porúch kopírovacích strojov  48,00€ 
vrátane DPH
  34/2013  31.07.2013  09.08.2013  21.10.2013 
13100317   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  za opravu a údržbu zariadení pracovisko Senec, kopírovací stroj SHARP AR-M236, tlačiarne HP LJ1320, tlačiareň LEXMARK T430, pracovisko Pezinok, kopírovací stroj AR-M236  985,56€ 
vrátane DPH
  28/2013  15.7.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100296   BENMEDIKA, s.r.o.
Poľovnícka 14, 900 24 Veľký Biel
44151015  za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť  62,73€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť