![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13100309 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | za montáž nového samozatvárača na šachové dvere výťahu v budove ÚPSVaR Pezinok | 20,40€ vrátane DPH |
dohoda k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010 a zálohové platby za rok 2012 zo dňa 28.5.2012 | 11.7.2013 | 16.07.2013 | 16.7.2013 | |
13100335 | Exekútorský úrad Senec Lichnerova 23, 903 01 Senec |
31810098 | za náhradu trov exekuč. konania | 47,53€ vrátane DPH |
17.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 | ||
13100298 | Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o. Panenská 6, 811 03 Bratislava |
35749016 | za nájomné a užívanie nebyt. priestorov - 3. poschodie na Moyzesovej ul. 2 Pezinok, za obdobie 6/2013 | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 8.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | |
13100317 | Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |
44015682 | za opravu a údržbu zariadení pracovisko Senec, kopírovací stroj SHARP AR-M236, tlačiarne HP LJ1320, tlačiareň LEXMARK T430, pracovisko Pezinok, kopírovací stroj AR-M236 | 985,56€ vrátane DPH |
28/2013 | 15.7.2013 | 17.07.2013 | 21.10.2013 | |
13100295 | MEDEORE, s.r.o., MUDr. Jana Muchová Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur |
35930535 | za poskytnutie zdravotných výkonov a vypísanie tlačiva | 27,88€ vrátane DPH |
8.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | ||
13100316 | MEDICA JUR s.r.o., MUDr. Kriššák Andrej Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur |
35925035 | za poskytnutie zdravotných výkonov na účely kompenzácie ZŤP, 28.6.2013 | 20,91€ vrátane DPH |
15.7.2013 | 16.07.2013 | 16.7.2013 | ||
13100344 | Wargha s.r.o. MUDr. Varga František nám.1 mája 6, 903 01 Senec |
36817562 | za poskytnutú zdravotnú starostlivosť | 6,97€ vrátane DPH |
26.07.2013 | 29.07.2013 | 21.10.2013 | ||
13100296 | BENMEDIKA, s.r.o. Poľovnícka 14, 900 24 Veľký Biel |
44151015 | za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť | 62,73€ vrátane DPH |
8.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | ||
13100314 | MUDr. Zoja Lysáková Poštová 59, 900 27 Bernolákovo |
30797551 | za poskytnutú zmluvnú zdravotnú starostlivosť, 30.06.2013 | 20,91€ vrátane DPH |
9.7.2013 | 16.07.2013 | 16.7.2013 | ||
13100307 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | za poštové služby Senec a Pezinok, obdobie 6/2013 | 2552,00€ vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
13100312 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | za služby: servis výťahov, upratovanie spoloč. priestorov, správa budovy, strážna služba, správcovský poplatok, havarijná služba, upratovanie, údržba parkoviska a chodníkov, údržba trvalej plochy za mesiac jún 2013 | 699,90€ vrátane DPH |
dohoda č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010 | 11.7.2013 | 16.07.2013 | 16.7.2013 | |
13100299 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | za transakcie firemných kariet Diners Club | 552,18€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006 | 8.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | |
13100313 | MUDr. Poláková Gabriela Štefánikova 74, 900 28 Ivanka pri dunaji |
31783643 | za výpis zdravotnej dokumentácie | 41,82€ vrátane DPH |
4.7.2013 | 16.07.2013 | 16.7.2013 | ||
13100293 | CLINIC, s.r.o. Nám. 1. mája 10, 903 01 Senec |
36783234 | za vypísanie žiadosti na účely kompenzácie | 27,88€ vrátane DPH |
4.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | ||
13100311 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | za zálohové platby za energie : elektrina, plyn, vodné-stočné, zrážková voda, obdobie jún 2013 | 1476,11€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007 | 11.7.2013 | 16.07.2013 | 16.7.2013 | |
13100292 | SOFIA, s.r.o. Vištuk 104, 900 85 Vištuk |
35962216 | za zdravotné výkony na účely soc. pomoci za obdobie 4/2013 - 6/2013 | 34,85€ vrátane DPH |
3.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | ||
13100340 | MUDr. Janíčková Mária, MJ PRAKTIKUS, s.r.o. Vajanského 1, 900 01 Modra |
36715468 | za zdravotné výkony, parkovací preukaz 5 pacientov | 34,85€ vrátane DPH |
23.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 | ||
13100337 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 23, 851 01 Bratislava 5 |
35701722 | základný balík VAT 8.2013 | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojen a poskytovaní ver. služieb retranzmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.09.2006 | 22.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 |