máj 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340246   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  údržba siete LAN 4/2013  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340245   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  tel.služby IPT 4/2013  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340244   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  MPLSVPN 4/2013  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340243   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL backup 4/2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340237   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky
34104445  oprava napájacieho zdroja  18 
vrátane DPH
  44/2013  13.5.2013  27.05.2013  12.6.2013 
11340278   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  739,58 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  59/2013  31.5.2013  27.06.2013  28.6.2013 
11340227   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  platba za teplo šaľa 4/2013  1838,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.5.2013  13.05.2013  12.6.2013 
11340276   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny na 5/2013  14400 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011  62013  30.5.2013  26.06.2013  27.6.2013 
11340229   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov za mesiac 4/2013  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    7.5.2013  17.05.2013  12.6.2013 
11340254   KOMINÁR Kereszteš Ladislav
Kováčská 7, 94131 Dvory nad Žitavou
30390486  kontrola a čistenie komínov a dymovodov  112 
bez DPH
  55/2013  17.5.2013  27.05.2013  12.6.2013 
11340268   Bereznai Viktor Intersympo
Zelená 44, 92901 Dunajská Streda
11698381  prenájom tlmočníckej techniky EURES "cezhraničný odborný školiaca deň"  300 
bez DPH
  48/2013  29.5.2013  04.06.2013  12.6.2013 
11340274   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občerstvenie EURES "cezhraničný odborný školiaca deň"  973 
bez DPH
  58/2013  30.5.2013  04.06.2013  12.6.2013 
11340273   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  prenájom konferenčnej miestnosti EURES "cezhraničný odborný školiaca deň"  470 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.4.2013  47/2013  30.5.2013  04.06.2013  12.6.2013 
11340238   IVES Košice
Šcl. armády 20, 04118 Košice
00162957  vyúčt. použivania SW produktov 3/2013-2/2013 
bez DPH
    14.5.2013  06.05.2013  12.6.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť