Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340428/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up | 332,04 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340426/2013 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1 176,07 € bez DPH |
7/2012 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340425/2013 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 2 189,17 € bez DPH |
13/2009 | 10.12.2013 | 16.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340423/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | spotreba elektriny - preddavok | 2 620,00 € vrátane DPH |
1/2009 | 09.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340422/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | spotreba elektriny | 1,40 € vrátane DPH |
1/2009 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340421/2013 | Martančíková Zlatica Ing. - InfoEduCentrum Gen.Štefánika 1585/5, 060 01 Kežmarok |
35217740 | preklad FR/SJ | 160,00 € bez DPH |
125/2013 | 09.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340420/2013 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 21,93 € bez DPH |
3/2011 | 09.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340419/2013 | ADcomp s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | renovácia tonera | 313,00 € vrátane DPH |
121/2013 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340417/2013 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery nové | 956,08 € bez DPH |
5/2012 | 122/2013 | 05.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 |
11340416/2013 | Ing. Majerčák Jozef Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce |
40328490 | Výkon funkcie technika BOZP, PO | 248,94 € vrátane DPH |
20/2007 | 09.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340415/2013 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky | 0,60 € bez DPH |
47/2005 | 09.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340414/2013 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | internet, tel. poplatky | 82,84 € bez DPH |
47/2005 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340413/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky - DEI | 104,40 € vrátane DPH |
4/2011 | 04.12.2013 | 12.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340412/2013 | ELPROMONT TATRY s.r.o. Farská 72, 05992 Huncovce |
31696571 | predlžovací kábel | 20,41 € bez DPH |
115/2013 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340411/2013 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | internet, tel. poplatky | 498,01 € bez DPH |
4/2008 | 04.12.2013 | 13.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340409/2013 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | spotreba elektriny, plynu, prehliadka kotla | 321,18 € bez DPH |
1/2012 | 02.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340408/2013 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | prenájom priestorov - Spišská Belá | 999,95 € bez DPH |
1/2012 | 02.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340407/2013 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g | 1 650,00 € bez DPH |
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 117/2013 | 02.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 |
11340403/2013 | Lemesányi Ladislav Ing. - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírky | 220,65 € bez DPH |
118/2013 | 03.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340387/2013 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 1 026,60 € bez DPH |
5/2012 | 112/2013 | 07.11.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 |
11340368/2013 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 123,63 € bez DPH |
5/2012 | 107/2013 | 31.10.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 |
11340418/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 6 922,80 € vrátane DPH |
4/2011 | 04.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340405/2013 | Lemesányi Ladislav Ing. - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírky | 90,00 € bez DPH |
118/2013 | 03.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340406/2013 | Lemesányi Ladislav Ing. - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | vypracovanie posudku | 23,00 € bez DPH |
118/2013 | 03.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340404/2013 | Lemesányi Ladislav Ing. - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava tlačiarne | 61,25 € bez DPH |
118/2013 | 03.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340402/2013 | PAPYRUS Poprad s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | stolový kalendár prac., diár denný | 171,91 € bez DPH |
116/2013 | 26.11.2013 | 05.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340400/2013 | Kešeľak Michal JUDr., exekútorský úrad Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
36153460 | odmena exekútora | 59,33 € bez DPH |
22.11.2013 | 03.12.2013 | 3.1.2014 | ||
11340397/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | spotreba elektriny - preddavok | 2 740,00 € vrátane DPH |
1/2009 | 12.11.2013 | 04.12.2013 | 3.1.2014 |