Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4313010483 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2013 | 137,83 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010479 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 11/2013 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010480 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 11/2013 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010481 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 11/2013 | 111,60 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010478 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 11/2013 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010477 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 11/2013 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010489 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. materiál | 819,49 vrátane DPH |
125/2013 zo dňa 3.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010487 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | tonery | 303,70 vrátane DPH |
114/2013 zo dňa 18.11.2013 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010491 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kopírovací papier | 792,00 vrátane DPH |
130/2013 zo dňa 3.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010490 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | utierky | 552,00 vrátane DPH |
126/2013 zo dňa 3.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010485 | BADOCO s.r.o. Rumunská 11., Košice 040 01 |
43977669 | toaletný papier | 404,00 vrátane DPH |
127/2013 zo dňa 3.12.2013 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010482 | Ľuboš Chladný Koceľovce 59., Koceľovce 049 35 |
33011079 | oprava tlačiarne | 75,00 vrátane DPH |
120/2013 zo dňa 26.11.2013 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010488 | Fittich rates s.r.o. Šafárikova 20., Rožňava 048 01 |
31692656 | odborná prehliadka EZS | 311,38 vrátane DPH |
03/03/2004 zo dňa 23.3.2004 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010494 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | tonery | 1941,72 vrátane DPH |
137/2013 zo dňa 11.12.2013 | 16.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010484 | PROGRES TC Z. Fábryho 23., Rožňava 048 01 |
10753451 | spotreba el. energie | 960,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2003 z 1.5.2003, DOD č.3 z 10.1.2011 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010486 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky + internet 12/2013 | 467,68 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010470 | OCHES - Ján Fafrák Henckovce 50., Henckovce 049 23 |
33446890 | revízia klimatizačných jednotiek | 210,00 vrátane DPH |
111/2013 zo dňa 12.11.2013 | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010464 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyan 12/2013 | 2312,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 05.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010474 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 82,45 vrátane DPH |
128/2013 zo dňa 3.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010473 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | nákup žiaroviek | 112,32 vrátane DPH |
122/2013 zo dňa 27.11.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010471 | ALTAIR - Janka Šmelková Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
33449341 | výroba pečiatky a štočkov | 124,39 vrátane DPH |
133/2013 zo dňa 5.12.2013 | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010468 | Kuchta Emil - KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájomné za garáž 12/2013 | 120,24 vrátane DPH |
DOD č. 1 zo dňa 19.9.2013 | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010476 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 48,91 vrátane DPH |
128/2013 zo dňa 3.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010475 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 195,85 vrátane DPH |
128/2013 zo dňa 3.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010466 | Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis Inovecká 1140/22., Trenčín 911 01 |
37058843 | el. príručka na CD | 13,50 vrátane DPH |
132/2013 zo dňa 8.12.2013 | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010469 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 11/2013 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 3 z 19.9.2013 | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010467 | AVANCE UM s.r.o. Barčianska 68/A., Košice - Barca 040 17 |
44622961 | čistiace a upratovacie práce | 1007,06 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2013 | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313050001 | GEMER SERVIS s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | poskytnutie stravy | 550,00 vrátane DPH |
136/2013 zo dňa 10.12.2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010453 | LAAX - Ladislav Mihalik Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | laminovacia fólia | 30,00 vrátane DPH |
119/2013 zo dňa 26.11.2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010452 | ALTAIR - Janka Šmelková Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
33449341 | výroba pečiatky | 9,50 vrátane DPH |
106/2013 zo dňa 11.11.2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010462 | PROGRES TC - Alexander Telecky z. Fábryho 23., Rožňava 048 01 |
10753451 | spotreba el. energie 12/2013 | 284,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2003 z 1.5.2003, DOD č.3 z 10.1.2011 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010451 | ALTAIR - Janka Šmelková Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
33449341 | výroba pečiatky | 67,80 vrátane DPH |
117/2013 zo dňa 21.11.2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010449 | WEXIM TRUCK s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis - RV412AI | 21,75 vrátane DPH |
100/2013 zo dňa 11.10.2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010450 | WEXIM TRUCK s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | čistenie interiéru - RV 568AU | 30,00 vrátane DPH |
105/2013 zo dňa 7.11.2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010459 | KOMINÁRSTVO - Duck Marek ul. Marikovszkého č. 35., Rožňava 048 01 |
35128780 | kominárske práce | 57,29 vrátane DPH |
118/2013 zo dňa 25.11.2013 | 02.12.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010454 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 049 41 |
44404522 | Tefal - varná kanvica | 25,90 vrátane DPH |
123/2013 zo dňa 27.11.2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010463 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D., Bratislava 2., 821 01 |
31396674 | stravné lístky - december | 7584,80 vrátane DPH |
124/2013 zo dňa 02.12.2013 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010447 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kopírovací papier | 220,80 vrátane DPH |
107/2013 zo dňa 11.11.2013 | 26.11.2013 | 09.12.2013 | 3.1.2014 | |
4313010446 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kopírovací papier | 792,00 vrátane DPH |
116/2013 zo dňa 18.11.2013 | 26.11.2013 | 09.12.2013 | 3.1.2014 | |
4313010445 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | ren. toner | 1168,80 vrátane DPH |
112/2013 zo dňa 18.11.2013 | 26.11.2013 | 09.12.2013 | 3.1.2014 |