Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440006 | HOLMED, s.r.o., MUDr. Teliarová č. 335, 94136 Rúbaň |
35961023 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 97,58 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.1.2014 | 17.01.2014 | 13.2.2014 | |
11440002 | NOVOLEK s.r.o. G.Czuczora 1, 94002 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.1.2014 | 17.01.2014 | 13.2.2014 | |
11440001 | MUDr. Eva Kalivodová Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.1.2014 | 17.01.2014 | 13.2.2014 | |
11440032 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 95110 Bratislava |
44399707 | nájomne prenosu signálu 1.Q.2014 šaľa | 46,61 vrátane DPH |
nájomná zmluva-prenosové prostriedky SRP a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve 911028 | 14.1.2014 | 16.01.2014 | 13.2.2014 | |
11440030 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za elektrinu 1/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 14.1.2014 | 15.01.2014 | 13.2.2014 | |
11440023 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné šaľa 12/2013 | 49,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 13.1.2014 | 14.01.2014 | 13.2.2014 | |
11440020 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo šaľa 12/2013 | 2096,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 10.1.2014 | 14.01.2014 | 13.2.2014 | |
11440004 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet a tel. služby za 12/13-1/14 | 315,32 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 7.1.2014 | 14.01.2014 | 13.2.2014 | |
11440005 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | dobropis za jedálne kupóny za rok 2013 | -673,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011 | fa č. 113115572 | 7.1.2014 | 08.01.2014 | 13.2.2014 |
11440018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku k DEKVS št 12/2013 | 3500 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 9.1.2014 | 31.12.2013 | 13.2.2014 |
11440017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku k DEKVS ša 12/2013 | 3500 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 9.1.2014 | 31.12.2013 | 13.2.2014 |
11440016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku k DEKVS nz 12/2013 | 8880 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 9.1.2014 | 31.12.2013 | 13.2.2014 |