Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440137 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN za 2/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440136 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 2/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440135 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telefónne služby 2/2014 | 315,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440133 | MUDr. Eva Kalivodová Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440141 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefóny a internet 2-3/2014 | 315,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 10.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440134 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 2-3/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 10.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440130 | MUDr. Margita Lórandová Andovská 9/D, Nové Zámky |
34061282 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440129 | Medcentrum Nové Zámky s.r.o. G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
36869040 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440128 | NOVOLEK s.r.o. G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440127 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440126 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 866,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 6.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
11440125 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 3/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 6.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440123 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za teplo šaľa 2/2014 | 2043,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 6.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440124 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa |
36485161 | vyúčtovanie úhrady domena upsvarnz.sk 13.3.2014-12.3.2015 | 62,64 vrátane DPH |
zálohová faktúra 1402192585 | 6.3.2014 | 24.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440118 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 963,25 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 25/2014 | 5.3.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 |
11440122 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 3/2014 | 6536 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 5.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440121 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 3/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 5.3.2014 | 13.3.32014 | 18.3.2014 | |
11440117 | PhDr. Magdaléna Pekariková Výpalisko 19, 94069 Nové Zámky |
úradný preklad rozhodnutia pre SOPDaSK | 282,64 bez DPH |
17/2014 | 4.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | ||
11440115 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie 2/2014 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 3.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 |