
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440170 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | dodanie a montáž snímačov 2 ks | 124,56 vrátane DPH |
46/2014 | 27.3.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440125 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 3/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 6.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440205 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | dobropis k faktúre č.11440202 reklamácia fotoaparátu | -280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 26/2014 | 31.3.2014 | 28.5.2014 | |
11440206 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | nákup fotoaparátu pre NP VII-2 aktivita 4.1 | 280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 26/2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 |
11440204 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | nákup notebookov pre NP DEI | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 | 28/2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 |
11440203 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | nákup výpočtovej techniky pre NP XXV-2 | 4898,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 | 27/2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 |
11440202 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | nákup výpočtovej techniky a kancelárskych prístrojov pre NP VII-2 aktivita 4.1 | 65367,91 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 | 26/2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 |
11440119 | IBAmed, s.r.o. Bezručová 6, Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 28.3.2014 | 03.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440124 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa |
36485161 | vyúčtovanie úhrady domena upsvarnz.sk 13.3.2014-12.3.2015 | 62,64 vrátane DPH |
zálohová faktúra 1402192585 | 6.3.2014 | 24.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440156 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | prifylaktická prehliadka frankovacích strojov | 446,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012,NZ/14/2012,NZ/12/2012 | 30/2014 | 17.3.2014 | 09.04.2014 | 16.4.2014 |
11440165 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájomné nebytových priestorov pracovisko štúrovo 3/2014 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 21.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440164 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | platba za náklady nájom pracovisko štúrovo za 3/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 21.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440163 | Cukráreň BONITA S.H.Vajanského 77, 94001 Nové Zámky |
30901871 | platba za občerstvenie na aktivitu EURES Raňajky so zamestnávateľmi 2014 | 20 vrátane DPH |
37/2014 | 20.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440169 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava geometrie NZ020BX | 122,40 vrátane DPH |
40/2014 | 27.3.2014 | 04.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440167 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31,39/2014 | 26.3.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 |
11440160 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 172,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 39/2014 | 19.3.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 |
11440159 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 19.3.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 |
11440140 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 256,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
11440126 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 866,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 6.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |