marec 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440162   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
08191606  platba za občerstvenie na EURES aktivitu Raňajky so zamestnávateľmi 2014  60 
bez DPH
  35/2014  20.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440163   Cukráreň BONITA
S.H.Vajanského 77, 94001 Nové Zámky
30901871  platba za občerstvenie na aktivitu EURES Raňajky so zamestnávateľmi 2014   20 
vrátane DPH
  37/2014  20.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440164   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  platba za náklady nájom pracovisko štúrovo za 3/2014  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    21.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440165   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájomné nebytových priestorov pracovisko štúrovo 3/2014  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    21.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440166   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  preddavok k DEKVS šaľa vyúčtovanie  6000 
bez DPH
zml.    25.3.2014  13.03.2014  26.3.2014 
11440167   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  31,39/2014  26.3.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440168   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
356970270  mobily 3-4/2014  459,23 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    26.3.2014  17.04.2014  25.4.2014 
11440169   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  oprava geometrie NZ020BX  122,40 
vrátane DPH
  40/2014  27.3.2014  04.04.2014  16.4.2014 
11440170   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  dodanie a montáž snímačov 2 ks  124,56 
vrátane DPH
  46/2014  27.3.2014  17.04.2014  25.4.2014 
11440171   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  nákup PC a tlačiareň  1193,69 
vrátane DPH
  38/2014  31.3.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440172   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny 4-11/2014  115200 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011  4/2014  31.3.2014  08.04.2014  16.4.2014 
11440173   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobilné telefóny 5ks 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    31.3.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440174   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    31.3.2014  03.04.2014  16.4.2014 
11440175   MUDr. Jaromír Likér
G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky
34060499  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  195,16 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    31.3.2014  03.04.2014  16.4.2014 
11440202   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup výpočtovej techniky a kancelárskych prístrojov pre NP VII-2 aktivita 4.1  65367,91 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013  26/2014  31.3.2014  26.05.2014  28.5.2014 
11440203   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup výpočtovej techniky pre NP XXV-2  4898,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013  27/2014  31.3.2014  26.05.2014  28.5.2014 
11440204   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup notebookov pre NP DEI  1032,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013  28/2014  31.3.2014  26.05.2014  28.5.2014 
11440205   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  dobropis k faktúre č.11440202 reklamácia fotoaparátu  -280,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  26/2014  31.3.2014    28.5.2014 
11440206   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup fotoaparátu pre NP VII-2 aktivita 4.1  280,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  26/2014  31.3.2014  26.05.2014  28.5.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť