Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8380091773 | Západoslavenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežia za hydrocentrálou 4, Nitra |
voda, stočné 11/2013 | 253,57 bez DPH |
16.12.2013 | 18.3.2014 | ||||
1401100679 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 264,86 vrátane DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
1300487 | Miroslav Brna AUTOKOMPLET TM Urxova 213, Práznovce |
pneumatiky | 272,00 bez DPH |
19.12.2013 | 18.3.2014 | ||||
7034102973 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava |
00604381 | PHL 01/2014 | 283,22 vrátane DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 | |||
442013 | Bačiková Viera Továrnická 455, Topoľčany |
vianočný večierok | 308,40 bez DPH |
19.12.2013 | 18.3.2014 | ||||
1300489 | Miroslav Brna AUTOKOMPLET TM Urxova 213, Práznovce |
údržba vozového parku | 317,02 bez DPH |
19.12.2013 | 18.3.2014 | ||||
2014012 | Advokácia, s.r.o. Hollého 10, Nitra |
36854107 | advokátske služby | 396,00 vrátane DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 | |||
1140219862 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky 01/2014 | 397,13 vrátane DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
1131240539 | SWAN , a.s. Borská 6, Bratislava |
správa a údržba siete LAN 12/2013 | 526,18 bez DPH |
30.12.2013 | 18.3.2014 | ||||
1140224238 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | paušál za sieť LAN 01/2014 | 526,18 vrátane DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
1131240538 | SWAN , a.s. Borská 6, Bratislava |
paušál tel. poplatky 12/2013 | 717,24 bez DPH |
30.12.2013 | 18.3.2014 | ||||
1140224237 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | paušál za hovory 01/2014 | 717,24 vrátane DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
1272013 | DAMATI s.r.o Bojná 484, Bojná |
46432493 | zdravotné výkony | 997,58 vrátane DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
1131240537 | SWAN , a.s. Borská 6, Bratislava |
prepojenie siete 12/2013 | 1022,71 bez DPH |
30.12.2013 | 18.3.2014 | ||||
1140224236 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | paušál za prepojenie siete 01/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
520140 | COBOL, s.r.o. Rudohorská 6735/9, 974 11 Banská Bystrica |
44211473 | upratovacie služby 01/2014 | 1070,40 vrátane DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 | |||
130361 | Ida Gábrišová
KANCEL Streďanská 2617, Topoľčany |
materiál | 1145,80 bez DPH |
30.12.2013 | 18.3.2014 | ||||
1011405351 | MAGNA E.A. s.r.o Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | el. energia 02/2014 | 1302,85 vrátane DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 | |||
7401191691 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 1663,23 bez DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
114014730 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky 02/2014 | 5040,00 vrátane DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 |