Február

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
14100064   Pediakard s.r.o
Lipová 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji
46096558  zdravotné výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    07.02.2014  12.02.2014  2.4.2014 
14100063   Ágh Ladislav JUDr.
Jaskový rad č. 79, 831 01 Bratislava 37
31769624  exekučné trovy  83,26€ 
vrátane DPH
Uznesenie Okr.súdu Dunajská Streda č. 4Er/249/2007-17    07.02.2014  12.02.2014  2.4.2014 
14100060   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby - údržba, upratovanie, servis - 02/2014  951,31 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013    07.02.2014  12.02.2014  2.4.2014 
14100059   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - plyn, el.energia, vodné,stočné a zrážkové vody  1336,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013    07.02.2014  12.02.2014  2.4.2014 
14100058   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - údržba, upratovanie, servis - Február 2014  458,94 € 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2014    07.02.2014  12.02.2014  2.4.2014 
14100057   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služny - plyn, elek.energia, vodné, stočné a zrážkové vody - Február 2014  651,80 € 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2014    07.02.2014  12.02.2014  2.4.2014 
14100056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky- Január 2014  69,98 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008    07.02.2014  12.02.2014  2.4.2014 
14100055   Diners Club Slovakia s.r.o
námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  vyúčtovanie - benzín, dialničná známka ročná 2x  462,12 € 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006    07.02.2014  12.02.2014  2.4.2014 
14100054   Evrofin s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563458  ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj Neopost IJ40  144,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    06.02.2014  10.02.2014  2.4.2014 
14100053   RS Vinohrady s.r.o
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  nájomné 3.poschodie Moyzesova 2,  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    06.02.2014  10.02.2014  2.4.2014 
14100052   Medes s.r.o
Športová 8, 900 45 Malinovo
35914700  zdravotné výkony  20,91€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    06.02.2014  10.02.2014  2.4.2014 
14100051   Konigova Renáta MUDr.
nám.1.mája 6,903 01 Senec
35928310  zdravotné výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    05.02.2014  10.02.2014  2.4.2014 
14100050   Medi-hom spol s.r.o
Rakovská 615/33, 90091 Limbach
36793701  zdravotné výkony  90,61€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    05.02.2014  10.02.2014  1.4.2014 
14100049   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  odber plynu - za mesia Február 2014  263,00 € 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    05.02.2014  10.02.2014  1.4.2014 
14100048   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Pieštany
35743565  el.energia - za mesia Február 2014  37,30€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zo dňa 11.10.2013 č.z.4094/2013    05.02.2014  10.02.2014  1.4.2014 
14100047   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dobropis za odber plynu   -442,42€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    04.02.2014  14.02.2014  1.4.2014 
14100046   Semela Andrej Bc
Lichnerova 23,900 01 Senec
31810098  trovy exekučného konania  57,78€ 
vrátane DPH
Uznesenie č.8 Er 167/2009-11 zo dňa 26.02.2013    03.02.2014  06.02.2014  1.4.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť