Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440199 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 3/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440198 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 3/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440197 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 3/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440161 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35644383 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 181,22 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 25.4.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440232 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 24.4.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440155 | MUDr. Alžbeta Udvardyová, Psychiatrická ambulancia Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061533 | zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci | 132,43 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 30.4.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440237 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1017,10 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 63/2014 | 30.4.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 |
11440216 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie ZZ SR 2.preddavok 2014 | 72 vrátane DPH |
zálohová faktúra | 16.4.2014 | 09.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440186 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 3/2014 | 1653,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.4.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440187 | ARES spol. s r.o. Športová 5, 83104 Bratislava |
31363822 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | 60 vrátane DPH |
32/2014 | 4.4.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440190 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácie programu ASPI 2014 | 1183,90 vrátane DPH |
zmluva | 7.4.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440188 | KORATEX a.s Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky |
31332277 | oprava podlahy pracovisko šurany | 384,22 vrátane DPH |
43/2014 | 4.4.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440233 | ŠEVT a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava |
31331131 | nákup archívnych boxov | 3807,60 vrátane DPH |
48/2014 | 28.4.2014 | 23.05.2014 | 27.5.2014 | |
11440184 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 68,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 50/2014 | 3.4.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 |
11440207 | MUDr. Danica Poláková č. 205, 94144 Hul |
31141226 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 111,52 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 10.4.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440185 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 3/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 4.4.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440214 | ATYPIK-V, Varga Ladislav Horná 54, 94110 Tvrdošovce |
30059895 | nábytok | 530,40 vrátane DPH |
45/2014 | 14.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 |