Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14100208 | Clinic, s.r.o nám. 1.mája 10, 903 01 Senec |
36783234 | zdrav. výkony | 20,91€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 05.05.2014 | 13.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100207 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Pieštany |
35743565 | elektrika za mesiac 05/2014 | 37,30€ vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013 | 05.05.2014 | 13.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100245 | Korbeličová Alžbeta K-BUS J.Smreka 13, 903 01 Senec |
41887883 | autobusová doprava dňa 29.4.2014 uchádzačov o zamestnanie na JOB EXPO Nitra a späť | 222,00€ vrátane DPH |
24/2014 | 15.05.2014 | 20.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100210 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava |
35743468 | nákup USB klúč | 40,00€ vrátane DPH |
28/2014 | 05.05.2014 | 13.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100246 | Fotopoly Kolajná 29/A, 831 06 Bratislava |
11648783 | Výroba pečiatok | 63,48€ vrátane DPH |
29/2014 | 15.05.2014 | 21.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100252 | Fotopoly Kolajná 29/A, 831 06 Bratislava |
11648783 | Výroba štočkov a náhradné podušky E/30 5 ks | 34,20€ vrátane DPH |
30/2014 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100253 | Pergamon spol. s.r.o Chemická 1, 931 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov HP | 3 552,08€ vrátane DPH |
Rámcová dohora 14309/2011 | 31/2014 | 29.05.2014 | 30.05.2014 | 4.6.2014 |
14100254 | Pergamon spol. s.r.o Chemická 1, 931 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov NON HP | 47,59€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011 | 32/2014 | 29.05.2014 | 30.05.2014 | 4.6.2014 |