Máj 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
14206   Pneuservis-Gregorec, spol. s r.o.
027 44 Tvrdošín, Vojtaššákova 832
36391841  Výmena pneumatík  68,69 
vrátane DPH
  50/2014  19.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14228   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  Telefónne poplatky  152,69 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004    09.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14189   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  Telefónne poplatky  185,90 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 30.4.2004    09.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14239   Slovenská pošta, a.s.
975 99 Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9
36631124  Poštový priečinok   4,50 
vrátane DPH
    12.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14198   Slovenská pošta, a.s.
975 99 Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9
36631124  Poštové služby  4,50 
vrátane DPH
    14.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14236   SPP, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Dodávka zemného plynu  2004,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu z 1.1.2006    10.06.2014  17.06.2014  2.7.2014 
14200   SPP, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Dodávka plynu  2004,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu z 1.1.2006    15.05.2014  19.05.2014  12.6.2014 
14235   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14234   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky  875,70 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14233   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14232   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky  398,45 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14231   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky  476,53 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14197   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky  583,06 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    12.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14195   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky  875,70 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    12.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14194   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky   2943,71 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    12.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14193   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky  398,45 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    12.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14196   SWAN,a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky   1353,02 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    12.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14230   TaP, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín, Ľ. Štúra 2296/8
36758361  Upratovacie služby  1200,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2013 o poskytovaní upratov. a čistiacich služieb z 11.11.2013    09.06.2014  17.06.2014  2.7.2014 
14190   TaP, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín, Ľ. Štúra 2296/8
36758361  Upratovacie a čistiace služby.  1200,15 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich práce z 18.11.2013    09.05.2014  28.05.2014  12.6.2014 
14215   Tibor Varga TSV Papier
984 01 Lučenec, Adyho 14
32627211  Nosič telefónu  44,40 
vrátane DPH
  58/2014  02.06.2014  10.06.2014  2.7.2014 
14216   Václav Kotúľ TLAČIAREŇ VK print
029 51 Vasiľov 204
44666926  Tlač poštových poukazov  14,40 
vrátane DPH
  59/2014  02.06.2014  10.06.2014  2.7.2014 
14240   Xepap, spol. s r.o.
960 01 Zvolen, Jesenského 4703
31628605  Kancelársky materiál  42,00 
vrátane DPH
  70/2014  12.06.2014  24.06.2014  2.7.2014 
14238   Xepap, spol. s r.o.
960 01 Zvolen, Jesenského 4703
31628605  Kancelársky materiál  09.06.2014 
vrátane DPH
  67/2014  09.06.2014  24.06.2014  2.7.2014 
14224   Xepap, spol. s r.o.
960 01 Zvolen, Jesenského 4703
31628605  Kopírovací papier  1247,96 
vrátane DPH
  65/2014  06.06.2014  17.06.2014  2.7.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť