Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440841 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 81101 Bratislava |
35719192 | spiatočná letenka Viedeň-Atény | 544,99 [$EUR] bez DPH |
169/SE/2013 | 187/2014 | 26.06.2014 | 14.07.2014 | 18.7.2014 |
11440842 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 81101 Bratislava |
35719192 | spiatočná letenka Viedeň-Bologna | 288,00 [$EUR] bez DPH |
169/SE/2013 | 188/2014 | 26.06.2014 | 09.07.2014 | 18.7.2014 |
11440812 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 81101 Bratislava |
35719192 | spiatočná letenka Viedeň-Bologna | 291,20 [$EUR] bez DPH |
169/SE/2013 | 202/2014 | 18.06.2014 | 02.07.2014 | 3.7.2014 |
11440935 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 18.07.2014 | 30.07.2014 | 6.8.2014 |
11440892 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 36,14 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 08.07.2014 | 31.07.2014 | 6.8.2014 |
11440865 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1775,19 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.07.2014 | 28.07.2014 | 6.8.2014 |
11440864 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 211,50 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.07.2014 | 28.07.2014 | 6.8.2014 |
11440903 | OKAT PLUS s.r.o. Bohrova 5, 85105 Bratislava |
35745533 | výroba a tlač periodika | 350,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 207/2014 | 10.07.2014 | 14.07.2014 | 18.7.2014 |
11440910 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 60,78 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 10.07.2014 | 28.07.2014 | 6.8.2014 |
11440896 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 2449,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.07.2014 | 28.07.2014 | 6.8.2014 |
11440898 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 88,21 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 18.7.2014 |
11440755 | KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, 82102 Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 1968,91 [$EUR] vrátane DPH |
170/OVS/2014 | xxx | 09.06.2014 | 07.07.2014 | 18.7.2014 |
11440949 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 93,62 [$EUR] vrátane DPH |
117/OISM/2011 | xxx | 21.07.2014 | 30.07.2014 | 6.8.2014 |
11440948 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 80,24 [$EUR] vrátane DPH |
118/OISM/2011 | xxx | 21.07.2014 | 30.07.2014 | 6.8.2014 |
11440887 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | voda z povrchového odtoku | 28,75 [$EUR] vrátane DPH |
91/OZ/2004 | xxx | 07.07.2014 | 16.07.2014 | 18.7.2014 |
11440792 | Euro VKM s.r.o. Nám.Martina Benku 12, 81107 Bratislava |
35893508 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 1135,57 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 95/2014, 112/2014, 113/2014, 135/2014 | 16.06.2014 | 01.07.2014 | 3.7.2014 |
11440689 | Media RTVS s.r.o. Mýtna 1, 81755 Bratislava |
35967871 | poskytnutie vysielacieho času za účelom propagácie Job Expo 2014 | 25873,20 [$EUR] vrátane DPH |
184/KGR/2014 | xxx | 27.05.2014 | 18.07.2014 | 6.8.2014 |
11440834 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica |
36022047 | prenájom techniky a občerstvenie na pracovnú poradu | 1000,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 201/2014 | 23.06.2014 | 14.07.2014 | 18.7.2014 |
11440794 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica |
36022047 | občerstvenie na pracovnú poradu | 213,70 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 181/2014 | 16.06.2014 | 07.07.2014 | 18.7.2014 |
11440895 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,65 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 09.07.2014 | 16.07.2014 | 18.7.2014 |
11440975 | Martinus.sk s.r.o. M.R.Štefánika 58, 03601 Martin |
36440531 | dodávka odbornej publikácie | 19,84 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 241/2014 | 28.07.2014 | 31.07.2014 | 6.8.2014 |
11440900 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 19,44 [$EUR] vrátane DPH |
118/OSNM/2009 | xxx | 10.07.2014 | 16.07.2014 | 18.7.2014 |
11440857 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 155,96 [$EUR] vrátane DPH |
118/OSNM/2009 | xxx | 01.07.2014 | 07.07.2014 | 18.7.2014 |
11440934 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 397,65 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 18.07.2014 | 25.07.2014 | 6.8.2014 |
11440918 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 14.07.2014 | 18.07.2014 | 6.8.2014 |
11440912 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 846,40 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 11.07.2014 | 16.07.2014 | 18.7.2014 |
11440902 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 429,50 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 10.07.2014 | 16.07.2014 | 18.7.2014 |
11440800 | Star EU a.s. Vlčkova 51, 81104 Bratislava |
36703575 | analýza dát a zberu dát pre systém vyhodnocovania efektívnosti a účinnosti AOTP | 162000,00 [$EUR] vrátane DPH |
245/OIaMIS/2013 | xxx | 16.06.2014 | 28.07.2014 | 6.8.2014 |
11440890 | JUMICOL s.r.o. Bytčická 89, 01009 Žilina |
36783943 | dodávka hygienického materiálu | 480,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 222/2014 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 18.7.2014 |
11440869 | JUMICOL s.r.o. Bytčická 89, 01009 Žilina |
36783943 | dodávka hygienického materiálu | 338,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 216/2014 | 02.07.2014 | 09.07.2014 | 18.7.2014 |
11440894 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | rozšírenie licencií Softip HR | 15120,00 [$EUR] vrátane DPH |
43/OZ/2007 | 203/2014 | 08.07.2014 | 28.07.2014 | 6.8.2014 |
11440879 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 76456,04 [$EUR] vrátane DPH |
43/OZ/2007, 96/OZ/2008, 11/OIaŠ/2009 | xxx | 03.07.2014 | 28.07.2014 | 6.8.2014 |
11440860 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 8313,01 [$EUR] vrátane DPH |
244/OIaMIS/2013 | xxx | 01.07.2014 | 28.07.2014 | 6.8.2014 |
11440928 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Staničná 5, 92401 Galanta |
37847708 | refundácia nákladov | 59,22 [$EUR] bez DPH |
229/OVS/2012 | xxx | 16.07.2014 | 21.07.2014 | 6.8.2014 |
11440915 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hurbanova 16, 01001 Žilina |
37905473 | refundácia nákladov | 1110,60 [$EUR] bez DPH |
50/OSNM/2009 | xxx | 14.07.2014 | 18.07.2014 | 6.8.2014 |
11440884 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Novomeského 4, 03601 Martin |
37905490 | refundácia výdavkov | 105,15 [$EUR] bez DPH |
Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 18.7.2014 |
11440872 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Novomeského 4, 03601 Martin |
37905490 | refundácia výdavkov | 26,00 [$EUR] bez DPH |
Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 03.07.2014 | 14.07.2014 | 18.7.2014 |
11440814 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Matičné námestie 1617, 02201 Čadca |
37905546 | refundácia výdavkov | 18,69 [$EUR] bez DPH |
Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 18.06.2014 | 02.07.2014 | 3.7.2014 |
11440942 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum 13/17, 01701 Považská Bystrica |
37916297 | refundácia nákladov | 71,56 [$EUR] bez DPH |
138/OVS/2011 | xxx | 21.07.2014 | 29.07.2014 | 6.8.2014 |
11440927 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny M.R.Štefánika 20, 91101 Trenčín |
37916301 | refundácia nákladov | 38,13 [$EUR] bez DPH |
139/OVS/2011 | xxx | 16.07.2014 | 21.07.2014 | 6.8.2014 |