Jún 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4314010217   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby 5/2014 - Plešivec, Dobšina  1352,10 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    12.06.2014  24.06.2014  3.7.2014 
4314010216   Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  tepelná energia 5/2014  34,40 
vrátane DPH
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 7.6.2012    12.06.2014  24.06.2014  3.7.2014 
4314010200   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11
35815256  zemný plyn 6/2014  518,00 
vrátane DPH
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011    04.06.2014  16.06.2014  3.7.2014 
4314030044   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 6/2014  122,82 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4    02.06.2014  05.06.2014  3.7.2014 
4314030043   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné, stočné 6/2014  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4    02.06.2014  05.06.2014  3.7.2014 
4314030042   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 6/2014  210,98 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4    02.06.2014  05.06.2014  3.7.2014 
4314010205   Obecné služby obce Plešivec s.r.o.
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
47047534  nájomné, vodné, stočné 5/2014  147,87 
vrátane DPH
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012    06.06.2014  16.06.2014  3.7.2014 
4314010206   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  tel. poplatky 5/2014  147,28 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    09.06.2014  24.06.2014  3.7.2014 
4314010212   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  tel. poplatky 5/2014  111,28 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    09.06.2014  24.06.2014  3.7.2014 
4314010211   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44-DSL 5/2014  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    09.06.2014  24.06.2014  3.7.2014 
4314010210   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44 5/2014  3717,64 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    09.06.2014  24.06.2014  3.7.2014 
4314010209   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44-IPT 5/2014  859,02 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    09.06.2014  24.06.2014  3.7.2014 
4314010208   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44-LAN 5/2014  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    09.06.2014  24.06.2014  3.7.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť