Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4314010259 | VSE a.s. Mlynská 31., Košice 042 91 |
36211222 | dobropis - preplatok 1.1.2014-30.6.2014 | -5733,44 vrátane DPH |
Zmluva A5100642714C z 29.11.2004 + DOD 29.12.2011, DOD 21.11.2013 | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010261 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 6/2014 | 138,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010258 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 7/2014 | 508,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010257 | Evrofin s.r.o. Heydukova 12., Bratislava 811 08 |
44563485 | tonery | 175,98 vrátane DPH |
100/2014 zo dňa 4.7.2014 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010255 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 20.3.2014-30.6.2014 | 79,68 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 | 04.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 7/2014 | 1182,25 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2014, zverejnené dňa 4.7.2014 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010251 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 4,42 vrátane DPH |
51/2014 zo dňa 1.4.2014 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010250 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 5,86 vrátane DPH |
60/2014 zo dňa 25.4.2014 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010249 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 10,86 vrátane DPH |
51/2014 zo dňa 1.4.2014 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010240 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | predlžovačka - AC | 5,23 vrátane DPH |
98/2014 zo dňa 27.6.2014 | 01.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010239 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | predlžovačka | 5,23 vrátane DPH |
99/2014 zo dňa 27.6.2014 | 01.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010232 | Pergamon spol., s.r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | tonery | 509,61 vrátane DPH |
84/2014 zo dňa 20.6.2014 | 30.06.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010228 | ROMED s.r.o. - MUDr. M. Rodová Hlavná č. 452 Gemerská Poloma 049 22 |
36589616 | zdravotné výkony | 181,22 vrátane DPH |
25.06.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | ||
4314010237 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1 040 01 |
31735347 | vankúš čierný | 20,32 vrátane DPH |
94/2014 zo dňa 24.6.2014 | 30.06.2014 | 09.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010236 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1 040 01 |
31735347 | vankúš čierný | 20,32 vrátane DPH |
93/2014 zo dňa 24.6.2014 | 30.06.2014 | 09.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010235 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1 040 01 |
31735347 | vankúš čierný | 20,32 vrátane DPH |
92/2014 zo dňa 24.6.2014 | 30.06.2014 | 09.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010234 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1 040 01 |
31735347 | vankúš čierný | 60,96 vrátane DPH |
91/2014 zo dňa 24.6.2014 | 30.06.2014 | 09.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010233 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1 040 01 |
31735347 | vankúš červený | 47,27 vrátane DPH |
90/2014 zo dňa 23.6.2014 | 30.06.2014 | 09.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010231 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | čistenie interiéru RV568AU | 36,00 vrátane DPH |
60/2014 zo dňa 25.4.2014 | 26.06.2014 | 09.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010230 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 74,45999999999999 vrátane DPH |
86/2014 zo dňa 20.6.2014 | 26.06.2014 | 09.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010229 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 190,80 vrátane DPH |
88/2014 zo dňa 23.6.2014 | 26.06.2014 | 09.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010226 | Compact s.r.o. Šafárikova 17., Rožňava 048 01 |
17081173 | USB kľúč | 20,00 vrátane DPH |
83/2014 zo dňa 16.6.2014 | 24.06.2014 | 09.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314030053 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 6/2014 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0321 45/RV-2005, E49 RV | 03.07.2014 | 08.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314030052 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 6/2014 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.3 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0273 45/RV-2003, Š112 RV | 03.07.2014 | 08.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010222 | Ing. L. Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 329,93 vrátane DPH |
81/2014 zo dňa 9.6.2014 | 16.06.2014 | 03.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314030051 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17., Bratislava 811 05 |
31595545 | úrazové poistenie - AC 1.7.2014-31.12.2014 | 662,40 vrátane DPH |
č. PZ 3331142040 | 01.07.2014 | 02.07.2014 | 7.8.2014 |