Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4314010372 | Rozhlas a televízia Slovenska Mýtna 1, Bratislava 817 55 |
47232480 | poplatky za rozhlas a televíziu 4. štvrťrok - 2014 | 238,98 vrátane DPH |
podľa Zákona č. 278/1993 Z.z., 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov | 06.10.2014 | 08.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010383 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 9/2014 | 134,75 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.10.2014 | 22.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010384 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby 9/2014 - Plešivec, Dobšina, RV | 1194,10 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314120009 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2014 | -57,42 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.10.2014 | 21.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010397 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Vyuct. FA - poštové služby | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 23.10.2014 | 14.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314100010 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 13.10.2014 | 14.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010378 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 10/2014 | 1256,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010385 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 9/2014 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010386 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 9/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010387 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 9/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010388 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 9/2014 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010389 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 9/2014 | 89,59 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010396 | Tlačiareň svidnícka s.r.o. Ul. Čat. Nebiljaka 121/18 Svidník 089 01 |
36478326 | poštové poukazy | 4,49 vrátane DPH |
154/2014 zo dňa 3.10.2014 | 17.10.2014 | 27.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010331 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č. 12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
03.09.2014 | 01.10.2014 | 6.11.2014 | ||
4314010368 | VAMED s.r.o. - MUDr. A. Varga Gemerská 233., Rožňava 048 01 |
43916678 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
03.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | ||
4314030084 | VŠ zdrav. a soc. práce sv. Alžbety Palackého 1., P.O.BOX 104 Bratislava 811 02 |
31821979 | účast.popl Mgr. Madáčová, Mgr. Cangárová-konferencia | 30,00 vrátane DPH |
zákona č. 431/2002, 523/2004, 291/2002, §§73 a 89 zákona č. 305/2005 Z.z. | 13.10.2014 | 22.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010353 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 7.6.2014-18.9.2014 Š112 | 912,04 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 24.09.2014 | 01.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010349 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 1.7.2014-11.9.2014 E49 | 23,51 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 | 18.09.2014 | 01.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010375 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV189AN | 768,45 vrátane DPH |
151/2014 zo dňa 3.10.2014 | 03.10.2014 | 27.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010373 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 210,83 vrátane DPH |
152/2014 zo dňa 3.10.2014 | 03.10.2014 | 22.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010374 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 138,49 vrátane DPH |
128/2014 zo dňa 19.8.2014 | 03.10.2014 | 22.10.2014 | 6.11.2014 | |
4314010355 | Železničné zdravotníctvo Košice Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
25.09.2014 | 01.10.2014 | 6.11.2014 |