Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440629 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 152,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 142/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 |
11440628 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko šurany 11/2014 | 52,42 vrátane DPH |
12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | ||
11440627 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko NZ 11/2014 | 252,18 vrátane DPH |
12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | ||
11440626 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 12/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440626 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 12/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440625 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 12/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440624 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 12/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440623 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 12/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440622 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440622 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440621 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2014 | 967,30 vrátane DPH |
04/04 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440620 | Pyrokom spol. s r.o. Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno |
18048455 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | 181,92 vrátane DPH |
149/2014 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440619 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 11/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440618 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 11/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440617 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 11/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440616 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 11/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440615 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telefonické služby 11/2014 | 322,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440614 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 11-12/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 5463812252004 +dodatky | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440613 | KORUND desktop, spo. s r.o. Mlynské nivy 36, 82109 Bratislava |
36245313 | tlač spisových obalov | 583,20 vrátane DPH |
141/2014 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440612 | MUDr. Eva Kalivodová Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 9.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440611 | RESTARTING s.r.o. č. 276, 941 04 Malý Lapáš |
47516640 | služby supervízie pre SPODaSK | 148,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 12.5.2014 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440609 | MUDr. Vladimír Vician M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa |
36099571 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 118,49 vrátane DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 8.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440608 | Pyrokom spol. s r.o. Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov | 1448,76 vrátane DPH |
140/2014 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440607 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 12/2014 | 6712 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440606 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefóny a internet 11/2014 | 281,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440605 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava služobného vozidla NZ 525 AU | 794,40 vrátane DPH |
126/2014 | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440604 | ROTAS spol. s r.o. Diakovská 7193, 92701 Šaľa |
31424121 | dodávka a montáž obehového čerpadla | 1174,92 vrátane DPH |
139/2014 | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440603 | DUAL BP s.r.o. Rožňavská 1,83104 Bratislava, prevádzka Turecká 49, 94001 Nové Zámky |
35962135 | pracovné rukavice, reflexné vesty pre aktivačné centrá | 79,38 vrátane DPH |
106/2014 | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440602 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 12/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440601 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440600 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440599 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2014 | 1831,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440598 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 11/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440597 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava |
33607212 | pracovné náradie aktivačné centrá | 2588,70 vrátane DPH |
135/2014 | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440595 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 12/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440594 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2852,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440594 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2852,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440592 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 11/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440592 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 11/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440516 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 1.12.2014 | 05.12.2014 | 2.1.2015 |