Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440606 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefóny a internet 11/2014 | 281,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440615 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telefonické služby 11/2014 | 322,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440625 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 12/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440618 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 11/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440624 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 12/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440617 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 11/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440655 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 1-12/2015 | 46103,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2013 | 2.1.2015 | |
11440614 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 11-12/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 5463812252004 +dodatky | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440623 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 12/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440616 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 11/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440654 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 1-12/2014 | 6375,17 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440605 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava služobného vozidla NZ 525 AU | 794,40 vrátane DPH |
126/2014 | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440652 | KORATEX a.s Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky |
31332277 | oprava PVC podlahy recepcia | 654,56 vrátane DPH |
147/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440651 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 195 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 145/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440651 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 195 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 145/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
1144631 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objetov za 12/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440598 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 11/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440630 | Ústav na výkon trestu OS Košice-Šaca Budovateľská 1, 0415 Košice-Šaca |
00738395 | odevy pre aktivačné centrá | 57270 bez DPH |
138/2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440660 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky |
00891606 | občrstvenie vianoce hradené zo SF | 216 bez DPH |
22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | ||
11440658 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta61, 94001 Nové Zámky |
00893421 | občerstvenie vianoce hradené zo SF | 508 bez DPH |
19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | ||
11440670 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | obálky | 2142 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 157/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
11440594 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2852,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440594 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2852,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440669 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440668 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440647 | ATYPIK-V, Varga Ladislav Horná 54, 94110 Tvrdošovce |
30059895 | nábytok recepcia | 2170,80 vrátane DPH |
148/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440673 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
356970270 | mobilné telefóny 12/14-1/15 | 964,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440644 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky |
34104445 | materiál výpočtovej techniky | 393,02 vrátane DPH |
150/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440645 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky |
34104445 | materiál VT - skenery | 4542 vrátane DPH |
151/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440620 | Pyrokom spol. s r.o. Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno |
18048455 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | 181,92 vrátane DPH |
149/2014 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440608 | Pyrokom spol. s r.o. Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov | 1448,76 vrátane DPH |
140/2014 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440632 | KORATEX a.s Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky |
31332277 | koberec kanc. č. 225 nové zámky | 195,82 vrátane DPH |
146/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440671 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 6546 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 156/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
11440672 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3672,10 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 158/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
11440643 | BOMIT s.r.o. P.Blahu 7/A, 94001 Nové Zámky |
45484759 | dodávka a montáž plastových elementov | 9976,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo NZ 13/2014 - zriadenie recepcie na ÚPSVaR Nové Zámky | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440604 | ROTAS spol. s r.o. Diakovská 7193, 92701 Šaľa |
31424121 | dodávka a montáž obehového čerpadla | 1174,92 vrátane DPH |
139/2014 | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440637 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 11/2014 | -23,52 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 15.12.2014 | 19.12.2013 | 2.1.2015 |
11440648 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko šaľa 11/2014 | -32,66 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |