
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4314010399 | Endo-ped s.r.o. Fučikova 973/21, Dolný Kubín 026 01 |
36659983 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
27.10.2014 | 04.11.2014 | 4.12.2014 | ||
4314010432 | Ladislav Pócs - 3P Mlynská 962/27., Sládkovičovo 925 21 |
36922161 | toaletný papier | 375,62 vrátane DPH |
176/2014 zo dňa 30.10.2014 | 18.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314140014 | Jaroslav Kačmár - KAJA Osikov 238., Osikov 086 42 |
37579797 | kanc. stôl, 4-policový regál | 1359,00 vrátane DPH |
165/2014 zo dňa 23.10.2014 | 27.11.2014 | 28.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010433 | KOPIA KE - Ing. L. Lemesányi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava tlačiarne | 434,70 vrátane DPH |
188/2014 zo dňa 4.11.2014 | 19.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314140010 | Eurotoner s.r.o. Rastislavova 12., Nitra 949 01 |
43892655 | originál toner - AC | 728,12 vrátane DPH |
174/2014 zo dňa 23.10.2014 | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010406 | Badoco s.r.o. Rumunská 11., Košice 040 01 |
43977669 | papierové utierky, antibakteriálne mydlo | 457,30 vrátane DPH |
177/2014 zo dňa 30.10.2014 | 04.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314130003 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krásnohorské Podhradie 049 41 |
44040059 | odizolovanie a odvodnenie budovy - KV | 3990,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 028/2014 zo dňa 20.10.2014 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010404 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2., Bratislava 811 06 |
44413467 | kanc. kreslo | 159,60 vrátane DPH |
170/2014 zo dňa 23.10.2014 | 03.11.2014 | 11.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010411 | Evrofin s.r.o. Heydukova 12., Bratislava 811 08 |
44563485 | originál toner | 175,74 vrátane DPH |
167/2014 zo dňa 23.10.2014 | 05.11.2014 | 14.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010423 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel | 384,94 vrátane DPH |
182/2014 zo dňa 31.10.2014 | 11.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010427 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22 |
45599122 | uprat. a čist. práce 10/2014 | 995,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2014 | 13.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010379 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
07.10.2014 | 06.11.2014 | 4.12.2014 | ||
4314010403 | Dammet s.r.o. Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
31.10.2014 | 06.11.2014 | 4.12.2014 | ||
4314010402 | Dammet s.r.o. Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
31.10.2014 | 06.11.2014 | 4.12.2014 | ||
4314010435 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 10/2014 | 147,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010398 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 9/2014 | 147,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 24.10.2014 | 04.11.2014 | 4.12.2014 |