Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4314140010 | Eurotoner s.r.o. Rastislavova 12., Nitra 949 01 |
43892655 | originál toner - AC | 728,12 vrátane DPH |
174/2014 zo dňa 23.10.2014 | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010419 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 10/2014 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010418 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 10/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010427 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22 |
45599122 | uprat. a čist. práce 10/2014 | 995,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2014 | 13.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010409 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kopírovací papier | 1020,00 vrátane DPH |
164/2014 zo dňa 23.10.2014 | 05.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010413 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 11/2014 | 1182,25 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2014, zverejnené dňa 4.7.2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314140014 | Jaroslav Kačmár - KAJA Osikov 238., Osikov 086 42 |
37579797 | kanc. stôl, 4-policový regál | 1359,00 vrátane DPH |
165/2014 zo dňa 23.10.2014 | 27.11.2014 | 28.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314140012 | Janete s.r.o. Hviezdoslavova 5., Rožňava 048 01 |
31688497 | bezpečnostné vesty, rukavice - AC | 1398,00 vrátane DPH |
186/2014 zo dňa 4.11.2014 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010424 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby 10/2014 - Plešivec, Dobšina, RV | 1572,65 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314140013 | Juriga spol. s.r.o. Gercenova 3., Bratislava 851 01 |
31344194 | orig. toner - AC | 1654,52 vrátane DPH |
190/2014 zo dňa 4.11.2014 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010414 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 11/2014 | 1833,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010410 | Magnum s.r.o. Čučmianska Dlhá 2274., Rožňava 048 01 |
36172515 | revízie pohyblivých prívodov | 1905,00 vrátane DPH |
175/2014 zo dňa 30.10.2014 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314010417 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 10/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314130003 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krásnohorské Podhradie 049 41 |
44040059 | odizolovanie a odvodnenie budovy - KV | 3990,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 028/2014 zo dňa 20.10.2014 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314100011 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 25.11.2014 | 26.11.2014 | 4.12.2014 | |
4314120010 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 10/2014 | -51,48 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.11.2014 | 19.11.2014 | 4.12.2014 |