
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440439/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440438/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440434/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback | 332,04 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440433/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440432/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440431/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440430/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky | 353,69 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440407/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky | 423,36 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440406/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440405/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440404/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440403/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback | 332,04 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
114400427/2014 | Tropp Pavel Tehelňa 671/39, 060 01 Kežmarok |
35218860 | prečistenie ležatej kanalizácie | 175,00 € bez DPH |
152/2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440459/2014 | Martančíková Zlatica Ing. - InfoEduCentrum Gen.Štefánika 1585/5, 060 01 Kežmarok |
35217740 | preklad z NJ do SJ | 40,50 € bez DPH |
173/2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440476/2014 | JURTLAK, Marián Jurkovský Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad |
33882002 | kúrenárske práce | 694,00 € bez DPH |
175/2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440472/2014 | Sabadšáková Jarmila Hotel Agro 059 52 Veľká Lomnica |
33880336 | prenájom priestorov - 18.12.2014 | 250,00 € bez DPH |
184/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 19.1.2015 | |
11440471/2014 | Sabadšáková Jarmila Hotel Agro 059 52 Veľká Lomnica |
33880336 | prenájom priestorov | 588,00 € bez DPH |
185/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 19.1.2015 | |
11440470/2014 | Sabadšáková Jarmila Hotel Agro 059 52 Veľká Lomnica |
33880336 | občerstvenie za účelom posedenia pracovníkov | 995,00 € bez DPH |
186/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 19.1.2015 | |
11440428/2014 | Figlár Jozef Ing.arch. Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok |
33878251 | projektová dokumentácia | 1 980,00 € bez DPH |
53/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440483/2014 | EXPOKOM s.r.o. 059 91 Veľký Slavkov 335 |
31700632 | stolička kancelárska | 999,17 € bez DPH |
197/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 | |
11440482/2014 | EXPOKOM s.r.o. 059 91 Veľký Slavkov 335 |
31700632 | vešiak stojatý | 998,96 € bez DPH |
198/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 | |
11440479/2014 | EXPOKOM s.r.o. 059 91 Veľký Slavkov 335 |
31700632 | skladový regál | 999,12 € bez DPH |
196/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 | |
11440475/2014 | EXPOKOM s.r.o. 059 91 Veľký Slavkov 335 |
31700632 | škrabák bez výstuže | 2 298,00 € bez DPH |
167/2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | 19.1.2015 | |
11440447/2014 | EXPOKOM s.r.o. 059 91 Veľký Slavkov 335 |
31700632 | kancelárske kreslo | 546,67 € bez DPH |
151/2014 | 16.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440485/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | obálky | 1 670,00 € bez DPH |
3/2013 | 195/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 |
11440481/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 3 666,25 € bez DPH |
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 199/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 |
11440480/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 7 306,77 € bez DPH |
3/2013 | 194/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 |
11440376/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske materiál | 634,98 € bez DPH |
3/2013 | 134/2014 | 27.10.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 |
11440451/2014 | CINEMA+ spol. s r.o. Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica |
31586457 | tonery nové | 1236,75 € bez DPH |
180/2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440463/2014 | CINEMA+ spol. s r.o. Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica |
31586457 | tlačiarne | 1343,16 € bez DPH |
189/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440469/2014 | CINEMA+ spol. s r.o. Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica |
31586457 | tlačiarne - nové | 4477,20 € bez DPH |
189/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440460/2014 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec |
31411045 | toaletný papier | 916,30 € bez DPH |
181/2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440416/2014 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec |
31411045 | hygienický materiál | 457,60 € bez DPH |
145/2014 | 28.11.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440445/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | vrátenie stravných lístkov | -4 212,00 € bez DPH |
11.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | ||
11440454/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery nové | 988,40 € bez DPH |
171/2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440411/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery-nové | 242,73 € bez DPH |
142/2014 | 13.11.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440387/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery-nové | 700,00 € bez DPH |
5/2011 | 139/2014 | 05.11.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 |
11440379/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery-nové | 883,09 € bez DPH |
5/2011 | 135/2014 | 24.10.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 |
11440446/2014 | Hromják Jozef Tomášiková 2465/63, 058 01 Poprad |
31239277 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov | 120,00 € vrátane DPH |
162/2014 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440477/2014 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava |
30796482 | laboratórne toxikologické vyšetrenie | 33,09 € bez DPH |
29.12.2014 | 30.12.2014 | 19.1.2015 |