december

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440425/2014   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  pranie a prenájom rohoží  24,18 € 
bez DPH
3/2011    08.12.2014  15.12.2014  2.1.2015 
11440398/2014   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  Pranie a prenájom rohoží  24,18 € 
bez DPH
3/2011    07.11.2014  04.12.2014  8.12.2014 
114400427/2014   Tropp Pavel
Tehelňa 671/39, 060 01 Kežmarok
35218860  prečistenie ležatej kanalizácie  175,00 € 
bez DPH
  152/2014  09.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440412/2014   Woodensky, s.r.o.
Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad - Matejovce
36496839  Predlžovací kábel 5m/5z PP 43  93,33 € 
bez DPH
  114/2014  20.11.2014  02.12.2014  8.12.2014 
11440459/2014   Martančíková Zlatica Ing. - InfoEduCentrum
Gen.Štefánika 1585/5, 060 01 Kežmarok
35217740  preklad z NJ do SJ  40,50 € 
bez DPH
  173/2014  18.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440471/2014   Sabadšáková Jarmila Hotel Agro
059 52 Veľká Lomnica
33880336  prenájom priestorov  588,00 € 
bez DPH
  185/2014  29.12.2014  30.12.2014  19.1.2015 
11440472/2014   Sabadšáková Jarmila Hotel Agro
059 52 Veľká Lomnica
33880336  prenájom priestorov - 18.12.2014  250,00 € 
bez DPH
  184/2014  29.12.2014  30.12.2014  19.1.2015 
11440417/2014   TADITA s.r.o.
Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok
46141910  prenájom priestorov - Spišská Belá  999,95 € 
bez DPH
1/2012    01.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440450/2014   BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224, 949 05 Nitra
36528170  preprava balíka s ceninami  35,00 € 
bez DPH
  155/2014  16.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440467/2014   JASMI, spol. s r.o.
Mierová 941/8, 059 71 Ľubica
43974945  preprava zamestnancov  98,00 € 
bez DPH
  159/2014  22.12.2014  30.12.2014  19.1.2015 
11440428/2014   Figlár Jozef Ing.arch.
Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok
33878251  projektová dokumentácia  1 980,00 € 
bez DPH
  53/2014  04.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440457/2014   Z+M servis, spol. s r.o.
Nevadzova 6, 821 01 Bratislava
44195591  renovácia tonerov  141,00 € 
bez DPH
  177/2014  17.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440448/2014   ADcomp s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  renovácie tonerov  864,00 € 
vrátane DPH
  176/2014  16.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440462/2014   TADITA s.r.o.
Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok
46141910  revízna kontrola kotla a komína  90,76 € 
bez DPH
1/2012    22.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440479/2014   EXPOKOM s.r.o.
059 91 Veľký Slavkov 335
31700632  skladový regál  999,12 € 
bez DPH
  196/2014  30.12.2014  31.12.2014  19.1.2015 
11440438/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP-Telefonia  722,80 € 
bez DPH
8/2008    11.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440432/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP-Telefonia  722,80 € 
bez DPH
8/2008    10.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440405/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP-Telefonia  722,80 € 
bez DPH
8/2008    10.11.2014  02.12.2014  8.12.2014 
11440420/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny  69,73 € 
bez DPH
52/2014    03.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440419/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny  1038,04 € 
bez DPH
52/2014    03.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440429/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny  679,91 € 
vrátane DPH
52/2014    09.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440397/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny - vyúčtovanie  862,33 € 
bez DPH
52/2014    11.11.2014  04.12.2014  8.12.2014 
11440442/2014   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2 068,33 € 
bez DPH
13/2009    11.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440441/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  626,40 € 
bez DPH
8/2008    11.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440431/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  626,40 € 
bez DPH
8/2008    10.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440406/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  626,40 € 
bez DPH
8/2008    10.11.2014  02.12.2014  8.12.2014 
11440483/2014   EXPOKOM s.r.o.
059 91 Veľký Slavkov 335
31700632  stolička kancelárska  999,17 € 
bez DPH
  197/2014  30.12.2014  31.12.2014  19.1.2015 
11440475/2014   EXPOKOM s.r.o.
059 91 Veľký Slavkov 335
31700632  škrabák bez výstuže  2 298,00 € 
bez DPH
  167/2014  18.12.2014  30.12.2014  19.1.2015 
11440414/2014   Tibor Friedman GERMA
Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok
11946580  štočky 4916,4912  24,58 € 
bez DPH
  149/2014  25.11.2014  05.12.2014  8.12.2014 
11440430/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. poplatky  353,69 € 
bez DPH
8/2008    10.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440407/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. poplatky  423,36 € 
bez DPH
8/2008    10.11.2014  02.12.2014  8.12.2014 
11440464/2014   Online Company s.r.o.
Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava
46345442  tlač spisových obalov  405,90 € 
vrátane DPH
  150/2014  22.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440474/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  tlačiarenské služby  62,69 € 
bez DPH
  190/2014  29.12.2014  30.12.2014  19.1.2015 
11440463/2014   CINEMA+ spol. s r.o.
Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica
31586457  tlačiarne  1343,16 € 
bez DPH
  189/2014  22.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440469/2014   CINEMA+ spol. s r.o.
Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica
31586457  tlačiarne - nové  4477,20 € 
bez DPH
  189/2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440460/2014   CWS-boco Slovensko, s.r.o.
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
31411045  toaletný papier  916,30 € 
bez DPH
  181/2014  19.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440451/2014   CINEMA+ spol. s r.o.
Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica
31586457  tonery nové  1236,75 € 
bez DPH
  180/2014  19.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440454/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery nové  988,40 € 
bez DPH
  171/2014  17.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440456/2014   Z+M servis, spol. s r.o.
Nevadzova 6, 821 01 Bratislava
44195591  tonery-nové  2034,05 € 
bez DPH
  179/2014  17.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440411/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery-nové  242,73 € 
bez DPH
  142/2014  13.11.2014  05.12.2014  8.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť