Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4314010510 | KOPIA KE - Ing. L. Lemesányi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 259,20 vrátane DPH |
227/2014 zo dňa 15.12.2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010509 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 049 41 |
44404522 | kávovar | 396,00 vrátane DPH |
226/2014 zo dňa 15.12.2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010508 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B., P.O.Box 35., Bratislava 820 16 |
36268518 | skrine | 2236,20 vrátane DPH |
185/2014 zo dňa 4.11.2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010507 | Badoco s.r.o. Rumunská 11., Košice 040 01 |
43977669 | papierové utierky, antibakt. mydlo | 538,46 vrátane DPH |
220/2014 zo dňa 5.12.2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010506 | Z+M servis s.r.o. Nevädzova 6., Bratislava 821 01 |
44195591 | renovácia tonerov | 2510,76 vrátane DPH |
204/2014 zo dňa 26.11.2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010505 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. papier | 3060,00 vrátane DPH |
200/2014 zo dňa 25.11.2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010504 | Compact s.r.o. Šafárikova 17., Rožňava 048 01 |
17081173 | čistiace utierky | 105,60 vrátane DPH |
163/2014 zo dňa 23.10.2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010502 | Romed s.r.o. - MUDr. M. Rodová Hlavná č. 452., Gemerská Poloma 049 22 |
36589616 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
17.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010501 | Eurotoner s.r.o. Rastislavova 12., Nitra 949 01 |
43892655 | renovácia tonerov | 15,98 vrátane DPH |
198/2014 zo dňa 20.11.2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010500 | Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B., Bratislava 821 09 |
36192384 | kanc. kreslo | 93,60 vrátane DPH |
223/2014 zo dňa 9.12.2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010499 | Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B., Bratislava 821 09 |
36192384 | kanc. kreslo | 1992,00 vrátane DPH |
222/2014 zo dňa 9.12.2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010498 | Buildtech s.r.o. Páterova 93., Rožňava 048 01 |
36588814 | výmena ventilov | 1633,71 vrátane DPH |
217/2014 zo dňa 2.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010497 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 12.9.2014-10.12.2014 Š112, E49 | 748,24 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010496 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 11/2014 | 147,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010495 | Juriga spol., s.r.o. Gercenova 3., Bratislava 851 01 |
31344194 | orig. tonery | 2978,50 vrátane DPH |
207/2014 zo dňa 26.11.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010494 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 228,18 vrátane DPH |
209/2014 zo dňa 28.11.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010493 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 160,56 vrátane DPH |
225/2014 zo dňa 12.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010492 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | renovácia tonerov | 415,92 vrátane DPH |
206/2014 zo dňa 26.11.2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010491 | 100P s.r.o. Kósu Schoppera 6., Rožňava 048 01 |
36581887 | renovácia tonerov | 428,40 vrátane DPH |
205/2014 zo dňa 26.11.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010490 | Compact s.r.o. Šafárikova 17., Rožňava 048 01 |
17081173 | tlačiareň | 2604,00 vrátane DPH |
228/2014 zo dňa 15.12.2014 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010489 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1 040 01 |
31735347 | pečiatky | 50,80 vrátane DPH |
214/2014 zo dňa 2.12.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010487 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22 |
45599122 | uprat. a čist. práce 11/2014 | 995,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010486 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 12/2014 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010485 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 12/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010484 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 12/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010483 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 12/2014 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010482 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | revízia, čistenie a oprava plynových kotlov | 190,93 vrátane DPH |
15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010481 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 12/2014 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010480 | Nezol-medic s.r.o. Hrhov 373., Hrhov 049 44 |
36605247 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
12.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010479 | Ján Fafrák Henckovce 50., Henckovce 04923 |
33446890 | revízne prehliadky klimatizačných zariadení | 252,00 vrátane DPH |
203/2014 zo dňa 25.11.2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010478 | Tlačiareň svidnícka s.r.o. Ul. Čat. Nebiljaka 121/18., Svidník 089 01 |
36478326 | kalendár, diár | 318,72 vrátane DPH |
172/2014 zo dňa 23.10.2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010477 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky + internet + AC 12/2014 | 534,95 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010476 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby 11/2014 - Plešivec, Dobšina, RV | 1284,05 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010475 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 11/2014 | 10,69 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 7.6.2012 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010474 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 11/2014 | 101,23 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010473 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 11/2014 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010472 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 11/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010471 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 11/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010470 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 11/2014 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010469 | Fittich rates s.r.o. Šafárikova 20., Rožňava 048 01 |
31692656 | odborné prehliadky EZS | 311,38 vrátane DPH |
Zmluva ZKČ 03/03/2004 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 |