Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171540115 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2015 | 1658,20 vrátane DPH |
zmluva 04/04 | 12.3.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
1171540116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2015 | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva 29/2004/SPP DS | 12.3.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
1171540110 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné, stočné šaľa 2/2015 | 69,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 10.3.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
1171540090 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 2/2015 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 3.3.2015 | 27.03.2015 | 7.4.2015 | |
1171540122 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 1/2015 | 16.3.2015 | 24.03.2015 | 25.3.2015 |
1171520001 | IVES Košice Čsl. Armády 20, 04118 Košice |
00162957 | záloha na služby STP APV 3/2015-2/2016 | 35,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R 35/2012 | 23.3.2015 | 01.04.2015 | 15.4.2015 | |
1171540119 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | vyúčtovanie tepla pracovisko šaľa rok 2014 | -149,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 16.3.2015 | 30.03.2015 | 7.4.2015 | |
1171540100 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 2/2015 | 3299,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 6.3.2015 | 13.03.2015 | 17.3.2015 | |
1171540104 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 3/2015 | 2239,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 9.3.2015 | 13.03.2015 | 17.3.2015 | |
1171540099 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu za 3/2015 | 3583 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 5.3.2015 | 13.03.2015 | 17.3.2015 | |
1171540138 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 358,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 9/2015 | 30.3.2015 | 02.04.2015 | 15.4.2015 |
1171540114 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 227,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 6/2015 | 12.3.2015 | 27.03.2015 | 7.4.2015 |
1171540121 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 332,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 2/2015 | 16.3.2015 | 24.03.2015 | 25.3.2015 |
1171540103 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 1938,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 2/2015 | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 25.3.2015 |
1171540097 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 2/2015 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 4.3.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
1171540137 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dobropisy poplatkov za mobily za 20.1.-19.2.2015 | -1110,31 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 27.3.2015 | 22.04.2015 | 31.3.2015 | |
1171540137 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dobropisy poplatkov za mobily za 20.1.-19.2.2015 | -1110,31 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 27.3.2015 | 22.04.2015 | 31.3.2015 | |
1171540137 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobily 20.3.-19.4.2015 | 883,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 27.3.2015 | 22.04.2015 | 31.3.2015 | |
1171540111 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telef. sužby 2/2015 | 252,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2015 | 27.03.2015 | 7.4.2015 | |
1171540107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové službyza spracovaie poštového poukazu U za mesiac 2/2015 | 21,75 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 9.3.2015 | 13.03.2015 | 17.3.2015 |