Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431540150 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie poštového poukazu 3/2015 | 6,15 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 13.04.2015 | 23.04.2015 | 4.5.2015 | |
1431540158 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 3/2015 | -61,80 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 20.04.2015 | 21.04.2015 | 4.5.2015 | |
1431540165 | Softip a.s. Galvaniho 7/D., Bratislava 821 04 |
36785512 | pripojenie GTA Profit | 60,00 vrátane DPH |
21/2015 zo dňa 14.4.2015 | 27.04.2015 | 29.04.2015 | 4.5.2015 | |
1431540137 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 4/2015 | 1365,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 08.04.2015 | 14.04.2015 | 4.5.2015 | |
1431540135 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 3/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 4.5.2015 | |
1431540134 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 3/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 4.5.2015 | |
1431540133 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 3/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 4.5.2015 | |
1431540132 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 3/2015 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 4.5.2015 | |
1431540143 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 3/2015 | 101,27 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 4.5.2015 | |
1431540160 | Štefan Balco - UNISTAV Gemerská 174., Brzotín 049 51 |
10749233 | odborná činnosť | 348,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 048/2014 zo dňa 22.12.2014 | 22.04.2015 | 30.04.2015 | 4.5.2015 | |
1431540147 | Štefan Balco - UNISTAV Gemerská 174., Brzotín 049 51 |
10749233 | odborná činnosť | 119,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 048/2014 zo dňa 22.12.2014 | 10.04.2015 | 23.04.2015 | 4.5.2015 | |
1431540141 | Vamed s.r.o. - MUDr. A. Varga Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
09.04.2015 | 30.04.2015 | 4.5.2015 | ||
1431540118 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 2.1.2015-13.3.2015 Š112 | 534,86 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 24.03.2015 | 02.04.2015 | 4.5.2015 | |
1431540112 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 452,40 vrátane DPH |
7/2015 zo dňa 5.2.2015 | 18.03.2015 | 02.04.2015 | 4.5.2015 |