
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211540459 | Mudr. Grenčíková Marta, Zdravotné stredisko 029 51 Lokca |
37910779 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom | 6,97 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540507 | BAMAG,s.r.o., ČK 85/25 029 01 Námestovo |
36868779 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 9/2015 - 11/2015 | 111,52 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540517 | G+G INTER DESIGN,a.s., Čimhová 10 027 12 Čimhová |
36380911 | Listkovnica - nákup | 100 vrátane DPH |
Objednávka č.34/2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540491 | TRIOMAT,s.r.o., Štefániková 266/17 029 01 Námestovo |
Laminátor, skartátor | 222,30 vrátane DPH |
Objednávka č. 107/2015 | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | ||
1211540487 | F-PARKET s.r.o.,SNP 578/3 02901 Námestovo |
47717947 | Koberce | 740,60 vrátane DPH |
č.107A/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540473 | Igor Svitek - TOUR KLUB, Starohorská 20 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre | 378,79 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z | 10.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540469 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Internet, hovory, poplatok. | 203,35 vrátane DPH |
rámcová dohoda zo dňa 17.02.2014 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | |
1211540471 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet, hovory | 121,57 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.04.2004 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | |
1211540472 | ORAVA retail, s.r.o., Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo |
36442402 | Chladnička, Mikrovlnná rúra | 379,99 vrátane DPH |
č. 100/2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540483 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10015,01 vrátane DPH |
dohoda o prístupení k rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540462 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka zemného plynu | 1149,97 vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zem. plynu č.160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540463 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka EE | 2409,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540505 | Brišak Jozef, Sihelné 392 029 46 Sihelné |
10999892 | Dodanie a kompletná montáž dverí | 455,96 vrátane DPH |
Objednávka č. 104/2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540481 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dodaj zásielok | 4,50 vrátane DPH |
86/2012 zo dňa 11.12.2012 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540485 | EFN plus, s.r.o., Štefániková 212 02901 Námestovo |
44101601 | Diklafóny SONY ICD-UX543 | 387 vrátane DPH |
č. 102/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540501 | OravaNet, Slovensko, spol.s.r.o., Pod Stráňou 868/37 028 01 Trstená |
36359734 | Demontáž a montáž radiatorov | 13427,86 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.415/121/2015 zo dňa 27.10.2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540511 | EFN plus, s.r.o., Štefániková 212 029 01 Námestovo |
44101601 | Akumulátor, kalibrácia UPS | 69 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.3/2014/1 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 |