Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901540778 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 2223,24 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540789 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 88,44 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 11.08.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540738 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2164,82 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 03.08.2015 | 24.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540736 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 217,45 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 03.08.2015 | 24.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540737 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2208,71 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540672 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 28,26 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 08.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540799 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 17.08.2015 | 24.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540681 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1656,00 [$EUR] vrátane DPH |
205/OI/2015 | xxx | 09.07.2015 | 05.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540639 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba, tlač a distribúcia informačných materiálov | 2550,00 [$EUR] vrátane DPH |
210/OIPSS/2013 | 166/2015 | 30.06.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540614 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba, tlač a distribúcia informačných materiálov | 2160,00 [$EUR] vrátane DPH |
210/OIPSS/2013 | 152/2015 | 19.06.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540717 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilného telefónu | 199,00 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 23.07.2015 | 13.08.2015 | 26.8.2015 | |
1901540691 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 8819,40 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 10.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540774 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba LAN sietí | 2461,33 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540772 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540771 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | konferenčný hovor IPT | 119,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 288/2014 | 07.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540770 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | IP telefonia | 2768,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540769 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540768 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1535,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540713 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1592,90 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 22.07.2015 | 11.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540687 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540686 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | konferenčný hovor IPT | 119,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 288/2014 | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540685 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | IP telefonia | 2768,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540684 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba LAN sietí | 2461,33 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540683 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540682 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1592,90 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540680 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 723,68 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 192/2015 | 09.07.2015 | 24.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540641 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 1343,38 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 185/2015 | 30.06.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540640 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 698,50 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 184/2015 | 30.06.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540631 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1610,70 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 183/2015 | 25.06.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540630 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 2822,46 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 182/2015 | 25.06.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540620 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 670,00 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 175/2015 | 22.06.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540765 | ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava |
31419143 | mesačný paušál za opravu výťahov | 199,94 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/1998 | xxx | 06.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540791 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31402445 | monitoring médií | 197,40 [$EUR] vrátane DPH |
307/KGR/2014 | xxx | 12.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540785 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 10.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 |
1901540673 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 08.07.2015 | 03.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540670 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | Prognóza očakávaných budúcich potrieb zamestnancov do roku 2020 | 96209,11 [$EUR] vrátane DPH |
239/OIaMIS/2014 | xxx | 07.07.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540669 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | Prognóza očakávaných budúcich potrieb zamestnancov do roku 2020 | 96209,11 [$EUR] vrátane DPH |
239/OIaMIS/2014 | xxx | 07.07.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540668 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | Prognóza očakávaných budúcich potrieb zamestnancov v roku 2016 | 12061,33 [$EUR] vrátane DPH |
239/OIaMIS/2014 | xxx | 07.07.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540667 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | Prognóza očakávaných budúcich potrieb zamestnancov v roku 2016 | 96209,11 [$EUR] vrátane DPH |
239/OIaMIS/2014 | xxx | 07.07.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1901540629 | SOREA spol. s r.o. Odboráske nám.3, 81570 Bratislava |
31339204 | Národné stretnutie siete Eures Slovensko | 3168,69 [$EUR] vrátane DPH |
228/OSS/2015 | xxx | 24.06.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 |