
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031540389 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 08/2015výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol.priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budoby údržba zdvíhacieho zariadenia | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 04.08.2015 | 07.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540386 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | plyn 08/2015 | 500,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004 | 03.08.2015 | 07.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540385 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | elektrina 08/2015 | 500,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013 | 03.08.2015 | 07.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540397 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hovorné 07/2015 | 556,68€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540395 | Peter Horňák - SHR Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie 07/2015 | 596,21€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí uprat. služieb zo dňa 16.05.2014 | 07.08.2015 | 12.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540388 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | za poskytnuté služby : plyn, el.energia, vody, stočné a zrážkové vody 08/2015 | 651,80 € vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 04.08.2015 | 07.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540401 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | siete 07/2015 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540400 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | aparáty 07/2015 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540391 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 08/2015 výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol.priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy, údržba zdvíh. zariadenia | 964,63€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013 | 04.08.2015 | 07.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540390 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 08/2015 spotreba plynu, el.energie, vody, stočné a zrážkové vody | 1336,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013 | 04.08.2015 | 07.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540398 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | sieťe 07/2015 | 2045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540427 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2015 | 2376,30€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozh. zo dňa 27.1.2004 | 13.08.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540392 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné 08/2015 | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540440 | Pergamon spol. s.r.o Chemická 1, 931 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery Non Hp | 4819,43€ vrátane DPH |
Dohoda č.VOB/53/2015 - M- OVO | 37/2015 | 28.08.2015 | 31.08.2015 | 25.9.2015 |
1031540433 | Pergamon spol. s.r.o Chemická 1, 931 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 5867,34€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 14.08.2015 | 36/2015 | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 26.8.2015 |
1031540404 | GGFS, s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | strava 08/2015 | 8345,21€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 64/OF/2015 k rám. zmluve zo dňa 12.2.2015 | 10.08.2015 | 26.08.2015 | 26.8.2015 | |
1031540434 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za 07/2015 | -31,42€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012 | 24.08.2015 | 24.08.2015 | 26.8.2015 |